同学你好 你用一个往来科目就可以 不用调整

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师好,请教下,交社保做了分录是,借应付职工薪酬社保,贷方银行存款,少做了一笔借其他应收款员工社保,怎么调整分录啊,现在其他应收款员工社保借方余额为负数
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,我们社保划其他应付款了,怎么调到其他应收啊,借其他应付款贷其他应收这样调整吗
老师, 个人交的社保记其他应收款了, 然后其他应收款的借方负数余额,-1150元, 怎么调整到其他应付款账户?
老师你好,请问村里的房子,16年前房子,租户转租发票开什么税率,可以按简易计征5%开票吗?
删除了2022年12月一个员工的工资3000元,要更改2022年的所得税年报,工资薪酬支出表:账载金额、实际金额、税收金额、调整金额,这些要怎么填?
什么是劳务费发票,这个需要签订什么合同?
我公司购买土地 ,交了保证金,当时用的是其他应收款 土地保证金,现在收到中央非税收入统一票据,(土地要盖厂房子的),收到票据怎么做账,分录怎么做
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
我公司一般纳税人,购买土地缴纳的契税和印花税分录怎么写
个税的经营所得和劳务报酬本质区别是什么?如何界定。
2025年石家庄工商年报中,社保信息下,单位累计欠费金额怎么填?按什么填?社保所属期选哪年哪月?在哪查
自然人可以去税局代开经营所得发票吗?个人承接了企业的零星工程,这个怎么开票?
才成立的公司,股东没有设立公司章程,目前还不清楚各个股东的投资款,前期就由大股东A收集很多小股东的投资款,根据需要收集,B是法人,就有A转给B,B转到对公账户,内账这种往来怎么做
资产负债表才需要重分类
老师, 怎么转到其他应付款科目呢
同学你好 借其他应收款 贷其他应付款