你好 一般是有业务的连续12月内的超过500万税务局的系统会预警 会通知你成一般纳税人的
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
您好,老师,我是出口商贸公司,这两天需要报关,填报关单,有个这个商品编码的产品,这个不是应税商品吧,不需要交增值税对吗,第一次报,还是不敢确定,那下月初税务系统报税的时候填收入,是填免税那框对吗,只需要开进来普票就行?
23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
资产负债表不平怎么回事
解除非正常注销公司,需要怎么处理
公司是22年12月成立的,从23年6月份开始才开发票申报收入的,到12约底已经申报了488万的收入,24年1月也有业务,但没有开票,老师帮忙分析一下,放哪一个月开发票不会被预警?
你好 如果是实际业务的话 没关系的哈 按照客户要求正常开发票就可以的呀 这个没关系的 你收入多税务局还喜欢些
可是不想升一般纳税人,税负太高,这个怎么办?也很难有成本发票和进项票
你好 那就暂时不开发票 跟客户协商一下 晚几个月是不是可以的
等哪一个月开发票才算下一个年度收入?
你好 保险一点最好是到25年年初的
那收入不申报?
你好 不申报也是可以的哈 只是如果被税务局看到 后面还是要改报表申报的 这个需要你们自己去评估整的风险了 其实不建议的 金额不算小的了
加油 等你的好评哦