你好,年终奖应该加上单位部分,个人部分不用管

请问老师社保补缴去年的基数 之前是4885.8 调整基数以后是5303.4 。比如去年10月开始买那就补缴三个月的差额嘛,9月缴费的时候就会多交差额这部分嘛
老师,请问下,1月份发去年的年终奖,刚好社保基数调整,然后发年终奖的时候把要补缴个人部分扣掉发的, 现在要报年终奖个税, 怎么报?
老师,请问下,1月份社保基数调整,补缴的又是去年的社保,然后1月在发去年年终奖的时候直接减掉补交社保之后发的,怎么申报年终奖呢?个人社保部分没法填写
你好老师,24年10-12月,公司没给投社保,申报个税,也没有社保扣除数,1月份补交的社保,然后申报个税怎么申报啊,1月份工资应发7000,1月份社保454.86,10-12月的社保补交1444,,1月份我该申报多少呢,1444的数据体现在哪?
老师,我在云南昆明市,我们这边10月份社保基数已经调整到4357了,那为什么我这次在申报社保的时候,系统没有提示我补申报缴纳今年之前月份的社保差额数呢?之前的社保基数是4306么。昨天我同事给我发截图,她负责云南地州上的,她在申报的时候,界面就是有补申报之前月份的
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
没明白,公司部分直接公司扣了, 只有个人补缴部分个人承担
年终奖是定数,补交社保单位的也是,都需要计提
那问题是年终奖扣掉补缴社保发的, ,怎么计提呢
借管理费用 贷应付职工薪酬-年终奖 借应付职工薪酬年终奖 借管理费用红字社保?