你好!借:其他应收款—应收出口退税款(增值税), 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)。
还没发生的费用,需要计提,会计分录怎么做?没有预提费用这个科目
21年异地项目预缴所得税,缴纳时直接做缴纳分录,没有做计提,22年收到退税,做的收到退税分录同时结转到以前年度损益调整科目,现在才发现所得税科目数据不对,可以现在补计提吗?需要怎么调整吗?
退税计提科目怎么做?
预提退税,科目分录怎么做
预提费用科目分录怎么做?
老师,工会经费专户的钱可不可以支付招待费?
请问老师。内账会计。 销售一批商品。还没有出货。订单金额5522元。参与国补补贴1104.4元。款项第二天到。扣除手续费26.51元。到账4391.09元。国补款要后期才会到账。分录怎么做?
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
老师,我们新转来5人,但是这5人在原单位4月份社保已经缴纳完,原单位给我们开具一张劳务费发票让我们把社保费转给他们,我们已经转过去了,但是这里边个人缴纳部分我们要从员工工资里扣回来,我得怎么写分录呢
在建设工地上提供装卸吊运服务,一般纳税人是6 %的装缷服务,还是开13 %租赁
征地补偿款需要纳税调增吗
请问老师,在填报2024年汇算清缴《职工薪酬明细表》时,账载金额奖金是100000,另外2025年初有一笔以前年度损益金额30000的奖金补提发放,再填2024年年报时,实际发生额和税收金额怎么填写呀
申报单位员工个税,填写工资薪金那步,员工工资每月不会超5000元,社保个人承担那部分金额是否可以不填写
老师,如果公司办理了收付款二维码,对方是公司,打款过来后网银或者手机短信会不会实时到账的?
老师你好!固定资产入库,到计提折旧,报废,分录怎么做
实际退税回来又怎么做?
你好!借银行存款 贷其他应收款-应收出口退税 款
预提可不可以从税金及附加出来
你好!其他的比如附加税可以
老师,没明白你的意思?
我是说,预提退税,科目做借:其他应收款贷:税金及附加
利润表里,反应出来
你好!不用。因为你没有在税金及附加里面计提
老师,我是说,我可不可以在税金及附加科目预提退税
你好!不可以。因为它就不属于这个科目的核算范围
那怎样在利润表里体现出来,把预提的部分,有退税不是可以利润就提高了
你好!这个退税是减少了应交税费,是资产负债表数据 是价外的
那我怎样在利润表里体现,这个月应退的税金,想提高利润
你好!这个你如果一定要计入利润表,你就计入营业外收入算了 本身是不计入利润表的
科目怎么做?预提
你好!借其他应收款 贷营业外收入
这样应交税金就体现不出来了,
你好!是的。所以你这样是为难老师了。 老师告诉你了正规的,你不愿意,一定要做到利润表。做到利润表本身就是不对的