你好!借:其他应收款—应收出口退税款(增值税), 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)。
预付费物业费,用什么科目,分录怎么做
还没发生的费用,需要计提,会计分录怎么做?没有预提费用这个科目
21年异地项目预缴所得税,缴纳时直接做缴纳分录,没有做计提,22年收到退税,做的收到退税分录同时结转到以前年度损益调整科目,现在才发现所得税科目数据不对,可以现在补计提吗?需要怎么调整吗?
退税计提科目怎么做?
预提退税,科目分录怎么做
等于三十人也有交残保金吗
江苏地区月底申请增加临时开票额度,填写什么理由,以及上传资料,国税会审批的比较快,比较容易通过?
预收账款,报税时是不计入收入,不需要缴税的吧
残保金超过三十人,包括等于三十人吗,等于三十人业要交残保金吗
老师我是自己接活开了一个小规模纳税人,造假咨询公司,平时就是自己干,有合同对方也会给我开发票,但是我这边没有什么成本,不想交企业所得税就每个月做几个人的工资,正常申报个税,五险一金只是给我交的,这样可以吗?有税务风险吗
2025.1-8月的出口,没有入账也没有按照未开票收入申报增值税,9月份汇总申报出口收入增值税可以吗?
员工个人是限高,工资也给他了 老板说不申报个税,工资成本也计提了,这种怎么处理?所得税申报比对肯定有问题吧?
小规模企业,企业所得税5个点,请问老师我2季度申报所得税的时候年度累计应该交企业所得税2000元,但是汇算以后以前年度亏损数据出来了,就有一部分利润用来弥补了亏损,最后只交了1000元的所得税,但是在帐本里面企业的应交所得税还有1000的余额,请问下这个应该怎么处理,需要调整还是说就这样可以不用管它?
老师,当月确认收入,但没有成本,能先暂估吗,发票和款是下个月支付开具发票?
我们进货渠道开不出来发票怎么办?有资金流合同流,我们又必须进货,税务让补成本票,怎么办,因为对方是D级单位,不好申请发票
实际退税回来又怎么做?
你好!借银行存款 贷其他应收款-应收出口退税 款
预提可不可以从税金及附加出来
你好!其他的比如附加税可以
老师,没明白你的意思?
我是说,预提退税,科目做借:其他应收款贷:税金及附加
利润表里,反应出来
你好!不用。因为你没有在税金及附加里面计提
老师,我是说,我可不可以在税金及附加科目预提退税
你好!不可以。因为它就不属于这个科目的核算范围
那怎样在利润表里体现出来,把预提的部分,有退税不是可以利润就提高了
你好!这个退税是减少了应交税费,是资产负债表数据 是价外的
那我怎样在利润表里体现,这个月应退的税金,想提高利润
你好!这个你如果一定要计入利润表,你就计入营业外收入算了 本身是不计入利润表的
科目怎么做?预提
你好!借其他应收款 贷营业外收入
这样应交税金就体现不出来了,
你好!是的。所以你这样是为难老师了。 老师告诉你了正规的,你不愿意,一定要做到利润表。做到利润表本身就是不对的