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老师您好,一般纳税人上月抵扣一张进项税的发票,这月发现这张发票我有错误重新开一张,我这边账务处理和申报增值税怎么处理?

2024-02-23 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-23 15:28

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户3450 追问 2024-02-23 15:32

相当于之前录的负数冲减,这月开票正常录入嘛

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齐红老师 解答 2024-02-23 15:34

是的,就是那个意思的哈

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快账用户3450 追问 2024-02-23 15:35

那申报增值税有没有影响?

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齐红老师 解答 2024-02-23 15:39

不影响前期月份申报的增值税

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快账用户3450 追问 2024-02-23 15:45

就是涉及到账务处理是吧老师

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齐红老师 解答 2024-02-23 15:47

是的,就是那样子的哈

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-02-23
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
您好 请问原来取得的错误发票有没有入账?
2022-05-18
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 开了信息表做这个。
2023-07-27
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
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