您好!很高兴为您解答,请稍等
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
老师你好,请问上月盘点库存加多了5万,有利润,那本月是否应该在盘点库存减回5万?
跨区域事项报告,由于项目地县改市,机构所在地开具的外经证未报验成功。发票已开具3%发票。此项目有分包抵减单位。请问本地机构所在地税务局这个发票怎么申报税款?3%全额缴纳吗?分包抵减是否可以申报
我们是分包方 我们用挂靠方的名义开的保函必须得是挂靠方的名称的发票么 我们公司取得发票不可以吗
老师好!个体户查账征收,季度不超过30万,要不要交税?
在用友U8做完盘点单,也审核完了,但在正常单据记账那找不到该单据,怎么记账
您好,4借:原材料 6000/1.13 应交税金-应交增值税-进项税6000/1.13 *13% 贷:预付账款 6000 5借:其他货币资金 756523*9% 财务费用-现金折扣 756523*1% 代:应收账款 756523 6借:原材料 500*122 原材料 460*82 应交税金-应交增值税-进项税(460*82 %2b500*122) *13% 代:应付账款 (460*82 %2b500*122) *1.13 7借:应收账款 650*399*1.13 贷:主营业务收入 650*399 应交税金-应交增值税-销项税650*399 *13% 8 借;固定资产 93600 应交税金-应交增值税-进项税 12144 贷:其他货币资金 93600%2b12144
您好,8有运输进项税,改一下哈 8 借;固定资产 93600 应交税金-应交增值税-进项税 12144%2b600*9% 贷:其他货币资金 93600%2b12144%2b600*9%