你好!无票收入也需要勾选增值税进项税抵扣销项税

公司6月份没有收入,只有报销的增值税专用发票,是否也可以申报增值税进项抵扣?
本月没有销售收入,有进项发票,我可以等有收入在抵扣认证,本月是零申报增值税嘛
老师,公司员工出差的机票,只有行程单,可以入账吗?增值税可以进项抵扣吗?这种的只能计算抵扣吧?(燃油+机票)/(1+9%)×9%吗?那这个不能认证勾选吧?填增值税申报表时这个是要在认证勾选的基础上加上这部分吗?
新注册公司是一般纳税人,这个月有进项票,没有收入,申报增值税能零申报吗?需要勾选认证吗?
老师,这个月公司只有无票收入,没有开具增值税发票,申报增值税时,填写无票收入进项税额也要认证抵扣勾选嘛?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
也要登入电子税务局认证勾选进项税额是嘛?
你好!是的,需要勾选,否则需要缴纳增值税
附加税是不是也需要缴纳?账务处理跟开具发票是一样的是吗?
你好!是的,需要缴纳,科目是一样的
谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢