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做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。4.10月01日,用上月预付款购入东莞市富润有限公司的包装袋。共计60000个,每个0.1元,取得增值税专用发票,包装物已验收入库5.10月02日,深圳市彩怡百货有限公司享受1%现金折扣(折扣不折税),收到本月1日的销售货款的支票,票号:756523.6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944
做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。4.10月01日,用上月预付款购入东莞市富润有限公司的包装袋。共计60000个,每个0.1元,取得增值税专用发票,包装物已验收入库5.10月02日,深圳市彩怡百货有限公司享受1%现金折扣(折扣不折税),收到本月1日的销售货款的支票,票号:756523.6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944
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做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。5.10月02日,深圳市彩怡百货有限公司享受1%现金折扣(折扣不折税),收到本月1日的销售货款的支票,票号:756523.6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。
做分录:增值税税率13%,运费增值税税率9%,公司未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。40.10月19日,向深圳市华彩公司预付款购入的饰物发货,收到的增值税专用发票上注明共计1500个,每个9元,同时取得运输业增值税专用发票中的不含税的运输费为500元。目前尚未补付货款。41、10月20日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料119元/米,竹纤维布料500米,单价80元/米,已取得增值税专用发票。42.10月20日,因东莞市兴盛有限公司批量购买羊绒毛衣,故此给予5%的折扣销售,共销售羊绒毛衣1500件,每件385元,银行电汇垫付运费150元,票号:74960。对方给付出票日为当日的6个月银行承兑汇票一张,票面价值540000元,票面利率3%,余款暂欠。仓库已发货。挺急的,把数字算出来谢谢
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老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
您好 40 借:原材料 1500*9%2b500=14000 应交税金-应交增值税-进项税 1500*9*13%%2b500*9%=1800 贷:银行存款 15800 41 借:原材料 500*80=40000 应交税金-应交增值税-进项税 5200 贷:应付账款 45200(本题高级羊绒布料没有具体数量) 42 借:应收账款 1500*385*95%*1.13=619946.25 贷:主营业务收入 548625 应交税金-应交增值税-销项税 71321.25 43.借:长期债券投资 250000 贷:银行 250000 44 借:应付账款 35000 贷:银行 35000 45 借:应收账款 650*399*1.13=293065.5 贷:主营业务收入 259350 应交税金-应交增值税-销项税 33715.5 46 借:银行 900000 贷:应收账款 900000 47 借:信用减值损失 5000 贷:坏账准备 5000 48 借:应付账款 45200 贷:应收票据 45200