你好!你先说下你的调整数是按什么算出来的,税收优惠差异又是根据怎么算的?

老师:我公司22年6月之前都是核定征收的,6月后是查账征收。之前的固定资产没有明细账,只有报表上有固定资产原价和累计折旧等数据,现在汇算清缴调整表我应该怎么填?上面各个分类没办法区分
老师,购设备100万,其中政府补助20万,税法规定折旧5年,净额法确认政府补助,那么固定资产账面价值按照80万计提折旧,会计上折旧80/5=16万元/年,税法上折旧100/5=20万元,产生税会差异,汇算清缴申报表如何填写呢? 收到政府补助,借:银行存款 20万,贷,递延收益20万,抵减设备成本,借:递延收益 20万,贷 :固定资产 20万 收到递延收益当年纳税调增20万,每个年度因税会差异再调减4万,调整五年 老师,是这样吗?
老师,汇算清缴固定资产调整数和税收优惠差异表差125元,查不出原因,求查找原因
#提问# 老师您好 今年调整了一些以前年度的增值税和所得税,记入了以前年度损益调整科目,现在利润表中的利润总额与资产负债表未分配利润年初数减年末数不相等,这种情况怎么处理?不平可以直接申报到电子税务局系统吗?还有部分调整后差异怎么不是以前年度挤出来的数,怎么检查错误?所得税汇算清缴时用调整吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,2024年报的资产负债表期末余额跟2024年第四季度期末余额不一一样时,是不是用2024年汇算清缴年报的期末余额当2025年第一季度资产负债表的年初数?2年报和第四季度出现不一致的原因为汇算清缴前调过软件账是不是?
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
调整的数按本年折旧-税收折旧,税收优惠差异是优惠一次扣除的平均到每年里,
你好!你看下是不是有残值部分引起的