你好,那12月开的90万那部分成本也得有,你是指有什么呢?

老师,12月开的普票,对方要求现在给换成专票,那红冲后开兰字发票,对12月的税款及所得税有影响不呢,直接做就好了还要注意什么不
老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
老师 去年12月份有张发票10万 普票 我们已经做了成本 但现在可以开专票 要冲销 开了专票 原普票原路冲回(冲销在12月份) 还是冲销在2月份就可以了 因为普票冲销在12月份 那就要补缴纳点4季度的所得税了 怎么做请教老师
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
现在这部分成本还没有开出来,如果红冲了是不是在所得税汇算前还是得把这部分成本开了
你好,12月开的90万发票,这个是进项发票,还是销项发票啊
销项哦,销项跨年红冲了这部分还需要进项不呢?
你好,销项红冲,就是收入的冲销,同时冲销对应的成本。 这部分不需要进项啊
但是跨年了呀,那所得税汇算得时候收入是去年,冲销是今年得嘛?这部分不需要进项那去年收入还是会有这90万嘛
你好,12月开的90万发票,现在红冲。 那是冲销现在的收入和成本。去年的收入和成本不变。
意思就是说就算是12月开的销项,那去年也需要这部分进项?现在红冲了是今年的
你好,是的,是这样的
好的 谢谢老师了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。