你好!直接红冲去年的凭证。再拿发票做一笔蓝色分录。不影响今年的损益的。
老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
老师你好,去年客户开的发票,今年退回来,原因开错了,重新开票,请问老师退回来发票红冲是么?用了以前年度损益调整这个科目?还有老师,以前年度损益调整结转到未分配利润么?
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师1、去年的费用发票没有登记,登记到今年就需要用以前年度损益。 2、去年的收入已做账的、但是今年红冲了,是不是直接负数发票就行了,不需要用以前年度损益调整
去年四季度收入是预估的,今年才知道四季度的实际收入,请问做账我怎么调整呢?直接冲去年的账吗?需要调整以前年度损益吗?
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗
我是用会计学堂的财务软件快账软件做的账,红冲没有影响今年的损益吗?
我之前也是这样做,没有走以前年度损益调整科目呢,这样做以后审计部分来审计能通过吗?
你好,这是正常的账务处理,红冲了,再做一次蓝色分录。两者对冲了呀
但是,跨年了没有影响吗
你好,不影响呀!这笔业务属于23年,你已经根据权责发生制原则,计入了23年。 24年冲一笔,再计入一笔。互相抵消了呀!
好的,不用以前年度损益调整科目了吗?,什么情况下才用到这个科目呢
你好!如果23年没有暂估,24年直接开票的时候才计入收入,那么就需要用以前年度损益调整。
好的,意思如果23年没有入账未开票收入,到2024年才来开票入账这种情况需要用以前年度损益调整科目来调整是吗?
同学你好,是这个意思。