你好!直接红冲去年的凭证。再拿发票做一笔蓝色分录。不影响今年的损益的。

老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
老师你好,去年客户开的发票,今年退回来,原因开错了,重新开票,请问老师退回来发票红冲是么?用了以前年度损益调整这个科目?还有老师,以前年度损益调整结转到未分配利润么?
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师1、去年的费用发票没有登记,登记到今年就需要用以前年度损益。 2、去年的收入已做账的、但是今年红冲了,是不是直接负数发票就行了,不需要用以前年度损益调整
去年四季度收入是预估的,今年才知道四季度的实际收入,请问做账我怎么调整呢?直接冲去年的账吗?需要调整以前年度损益吗?
老师好,像固定资产一般什么时候可以入账,什么时候可以计提折旧,是根据发票,还是验收单,还是根据什么来判断会好点
客户多付了几十款,然后我们老板不想把这多付的作为预收款,我直接平账进入手续费可以?
老师:业务单位几年要不回来坏账,处理需要啥附件说明吗?
老师 个人待开发票交的个税是经营所得 是预缴了1.3个点的 这个次年汇算的话是要怎么交税 怎么算的
请问,个税专项扣除,子女教育是指18周岁以下,还是超18周岁,但还在就读就可以的?
我是运输公司,现在要卖二手车,怎么开发票,(这个车之前是买的二手的,收到的发票是二手车行开的机动车发票)
物业费开要分小规模和一般纳税人不,
老师,我们今年1月份有个长期护理险,看参保费用是基本医疗保险费,征收项目是长期护理险,现在申报个人所得税个人部分的长期护理险要填写进去吗?怎么做分录?单位部分能抵扣企业所得税吗?
老师,小规模纳税人,红冲前一个月的发票,当时销项税已经结转到营业外收入,这红冲的销项税要怎么做账务处理呢?
老师劳务分包一般纳税人开票是几个点???
我是用会计学堂的财务软件快账软件做的账,红冲没有影响今年的损益吗?
我之前也是这样做,没有走以前年度损益调整科目呢,这样做以后审计部分来审计能通过吗?
你好,这是正常的账务处理,红冲了,再做一次蓝色分录。两者对冲了呀
但是,跨年了没有影响吗
你好,不影响呀!这笔业务属于23年,你已经根据权责发生制原则,计入了23年。 24年冲一笔,再计入一笔。互相抵消了呀!
好的,不用以前年度损益调整科目了吗?,什么情况下才用到这个科目呢
你好!如果23年没有暂估,24年直接开票的时候才计入收入,那么就需要用以前年度损益调整。
好的,意思如果23年没有入账未开票收入,到2024年才来开票入账这种情况需要用以前年度损益调整科目来调整是吗?
同学你好,是这个意思。