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老师 我们是房地产开发公司 因为是预售 所以取得的进项发票都记在待抵扣进项税额里了 22年有几笔留底退税 当时分录:借 银行存款 贷 待抵扣进项税额 上午领导说让把退税调到进项税额里 那么调账分录:借 待抵扣进项税额(退税金额负数) 贷 进项税额 (退税金额正数) 是这样吗 老师

2024-02-26 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 15:34

同学你好 对的 是这样

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快账用户7877 追问 2024-02-26 15:40

不好意思老师 进项税额 (应交税金-应交增值税-进项税额)是这样吗

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:41

对的 是这样做分录的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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