您好,把前面的分录做负数分录就可以了,把相应的成本也做负数分录
我方给甲方开了17万发票一张,其中7万挂预收,10万挂应收。后甲方结算只有12万。故给甲方开了红字发票17万。按照结算12万重新开了发票。现在这红字发票17万要怎么做账?具体会计分录怎么写?谢谢
那老师你教我分录,我实在不懂,小白,一月份我开发票10万,成本是8万;2月份我开蓝字发票50万,红字发票10万,分录怎么写,成本按什么收入的金额结转?
9月份销售发票开具10万,10月份发现数量弄错了,总金额对的,开具红字发票,有开具正确的蓝字发票,总金额没错,我九月份分录写了个结转成本了,我十月份写红字发票和蓝字发票分录还需要再结转成本?我的成本没问题
开具了一张红字销售发票10万,分录怎么写,需要结转成本?
当时开具销售发票发票结转成本借主营业务成本,贷应付账款A公司,现在开了红字发票,结转成本怎么办?问题是我们是退的货回来的,分录怎么写?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
全年按前面抄写一下,加一个符号?
这个有没有跨年了?
没有没有
那就把前面的抄下来加个负号