你好 之前股东转账进来 挂其他应付款中,可以直接转成实收资本的哈 印花税可以有实缴的时候做缴纳 这个倒是没关系的罗

请问下去年注册的企业,今年股东有陆续转钱到公司账户备注投资款,收到这笔资金要怎么做分录,另外是否要缴纳印花税,是先挂其他应付款,什么时候才能转为实收资本,转之前需要做验资吗?印花税是在验证后一次性缴纳还是每投资一笔就要交呢
老师,是这样的,公司13年建的帐套,当时实收资本是实缴的2000万,建帐套的时候起初有三个公司预付账款在借方。后来转股了,借旧股东,贷新股东,把前面三个公司的预付账款直接充掉做成借:预付-某人,贷:预付-三个公司,三个公司和旧股东有关联,他这样之间把三个预付账款的三个公司直接冲掉挂在某人那,那某人不是挂着了,我应该怎么做?
请问老师,公司准备注销,之前一直没什么营业收入,有做工资缴纳社保公积金,所以这些钱都是老板自己贴进去的,当时做的其他应付款,现在能转到实收资本吗?开业时实收资本与注册资本一致并已到账,但都用来发工资和缴社保什么的了,实收资本大于注册资本可不可以?
老师早上好。23年8月新成立的公司A,注册资金500万还未到账。 1.营业执照有发下来,是不是要交权利证照的印花税5元,由于A公司核定的印花税是季度缴纳(税种:印花税-营业账簿),权利证照这个在电子税务局上是没有核定的,那只能去税局买票贴花了吗? 2.等实际收到公司注册资金,再按照万分之5交印花税吧 3.现在新公司A收到大股东公司的资金3万,银行转账未注明用途,我现在应该是挂"其他应付款"吧。然后新公司A又把这笔款银行转账转给了法人,我挂在"其他应收款",是吧
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
公司本身就是做面料批发,并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一,根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱,完全没办法理清。这种情况的公司开票时,可以按单位填批,数量填1,直接开票吗?就算是一批货卖出,数量只填1来开票
小额零星消费,那些人可以开收据,找五金店买东西呢
高企同时符合小微,咋申报企业税
你好老师,销售方和采购方开发票时,第一批合同上的银行账户信息,在合同结束后,已开发票。在签第二批合同时,银行账户信息更改,,开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息?对方说第一批合同的银行账户是基本户,第二批合同的银行账户信息是一般户。
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出,需要计提所得税吗?我们是小规模
老师最近接了个活社区卫生服务站的,可以用权责发生制吗
老师您好,一般纳税人年终报表,计提50万元的费用后净利润是5万元,如果不计提50万,净利润是多少,是直接加50万就行了吗
酒店客房,在携程平台上到公司账收入是900元,但是实际平台上消费的是1000元,而且我们给客户开发票也是1000元 ,我这个账应该怎么做合适
老师,汇算清缴需要补税的分录处理 借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费 还是应该做借:所得税费用 贷:应交税费
但我们这个实际控股人转进来的钱是付房租用了 开始以为会还就挂其他应付 我直接结转到实收资本没关系?
这个实际控股人不是股东 是老板 但公司里不能显示
你好 那可以转实收资本 但是不能算实缴的呀 这个是不能做验资 工商也不认可的呀
只能是法人转的 才可以算 对吧
你好 一般税务认可的是有股份的人的呀 法人要是股份也不行的
法人没有股份 也就不能算是实缴?
你好 有股份就是股东的哈 是算实缴的
可以理解为公司章程里的人转进账户的才算是实缴,法人和实际控制人都不是的话 即使转进来的话也不能算实缴?
你好 是的 一般章程里面的是公司法认可的股东哈 其他的是不在工商名册的 不行的哈
那现在如果想把这些其他应付款 转成实缴 只能先还章程?
你好 一般是先章程改一下 做个验资 财务做实收资本 其实就差不多了的
加油 等你的好评哦