
老师你好,公司是小规模纳税人,现形政策增值税已经不按3、1,0%处理,是减免了那账务处理应该怎么写? 借银行存款1000, 贷转主营业务收入 贷应交税费-减免税费 结转减免税费 借应交税费-减免税费, 贷营业外收入 借应交税费,减免税费, 贷营业外收入 老师这样分录做的对吗?那应交税费增值税具体数据是多少啊?按3%去核算,营业外收入是按3%核算的吗?
老师请问一下,小规模开了10万的普票,一般做账都怎么做,做账是就做收入,减免增值税,结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免 结转时 借:主营业务成本 还有什么?
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
老师你好,小规模纳税人的票面税额是1%,我们做账的时候主营业务收入和应交税费还是按照价税分离3%来做的分录的吗,下一步减免税款就是借:应交税费/减免税款 贷:营业外收入/其他收入。我们取得发票的话,取得材料发票,借:库存商品,应交税费应交增值税,1%还是3%,贷:银行存款?
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
快递代理公司,什么叫倒件破损?用大白话解释哈,通俗易懂点。谢谢你了
一般纳税人增值税申报表,不动产租赁的金额应填在主表的哪个栏次
老师,我想请问一下我是劳务公司,我们有一些班头成立了个体户,营业执照范围有劳务服务,不含劳务派遣,但是税种核定是人力资源服务,6月开始合并了,那么他现在开生产生活服务人工费我们可以收这样的发票?
老师,您好!请教一下您 企业所得税季度报填写从业人数第二季度的人数怎么算呢?打开系统后直接出来的人数感觉不对。因为第一季度末为15人,4月份7人,5月份为6人,6月份为6人。现在系统出来15人,是不是需要手动更正人数呢? 谢谢指导!
代理记账公司的房租费记入哪个科目?
小规模公司,季度未超过30万,都是开的普通发票,免检增值税,还需要计提附加税吗
2025年的成本票能入到今年么?新接的公司,去年的票没入账,金额还不少
我在2021年购买了一套二手房,想无偿给哥哥,需要缴纳哪些税费?
老师借款800万的印花税每个季度都是以这个800万作为基数来计算印花税是吧,800万的万分之五
公司账户股票而产生的投资收益,需要缴纳增值税吗?如果后期卖掉后跟成本价对比后溢价部分需要交税?