可以的 可以这么做的
老师,请问一下,我们收到别人交来的不是营业执照经营范围内的钱,就是收入,能开收据或者发票吗?
老师,我们现在要开我们营业执照上没有的范围的发票出去,偶尔开一次出去可以吗?这个是不是要跟专管员沟通下呢?
我们公司营业执照经营范围内有,但是没有实际业务,可以开发票不?开的后果是什么?
老师,营业执照范围没有,但是我们确实存在这一项业务,开发票可以不?偶尔一次是不是可以?
老师,我想问下,我们销售出去的是活性炭,但是根据公司营业执照上的经营范围,我们可以可以直接开票活性炭吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
如果要是开票呢,我是增加营业范围还是可以有别的办法? 这个利息收入不会经常发生的,
你问你税务局那边允许你们自己开吧,只要允许开就可以,不用增加范围。
好的好的
不用客气,工作愉快。