同学你好,企业适用小企业会计准则的话是可以的,然后在所得税汇算清缴时调整

新办企业,从去年开始一直处于零星支出的筹建期,只有银行流水,同时员工也在缴纳社保公积金,未建账,从去年到现在的财务报表和纳税申报表一直都是零申报。那么去年的企业年报和企业所得税也直接做0嘛? 现在要建账了,那么可以直接把去年的支出统一做到今年的管理费用嘛?
老师好!向您请教一下,我在办理2021度的企业所得税汇算清缴,在2021年度做了以前年度损益调整分录,分别调整了2018年的主营业务成本和管理费用、2020年的管理费用,共计7000多元。请问需要修改2018至2020年的相关所得税汇算清缴申报表吗?
老师,请问一下我的暂估成本红冲了之后会出现负数,那我能不能不红冲,直接在企业所得税年报那里去调增可以吗?
老师我们平高新企业进行了21年.22年,23年科目费用调整,总的利润是没有变的,但是成本费用有些到管理费用研发费去了,这个季度的利润表上面成本费用和管理费有有出入了,我就这季度调整了一下利润表,以前年度的就不调了可以吗?等23年年报的时候调整一下年度报财务报表就可以吗?
老师,请问一下以前年度的管理费用和主营业务成本等的现金支出能直接我做了23年吗?我直接在企业所得税的年度申报表里面进行调增也可以的是吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
我看了一下调整之后要交税,23年度应该是不用交税才对不知道是不是我算错了
你可以23年成本调减,然后实际所属年份调增。或者在23年所得税前扣除
没明白老师谢谢
这是转接过来的企业
你不是说把成本记在23年了嘛,可以23年成本不调整,直接在税前抵扣,相当于以前年度多交了所得税,23年少交了,整体缴纳金额是没有问题的
就是不调整,直接是这些成本是23年可以税前扣除的那就是什么都不用改了?
是的呢,金额不大的情况下可以这样处理,但是严格来讲要更正申报你往年的所得税汇算,调增当时的成本,然后23年汇算的时候成本调减,这样是最合理的处理方法
主要是资料给的太迟了,当时也不知道是应该怎么来处理我就直接全部都记在了2023年了
金额也不小现在想调整不知道怎么调整了
金额大概有多少呢?
调整的话所以科目就用以前年度损益调整代替,然后去更正往年的汇算申报表以及财务报表等
70多万的 谢谢老师
都是以前年度没有记进去的现金成本但是他这些也是没有发票的,是老板自己记账记得现金支出
如果不想有风险就去更正调整,比较方便的发放就是放在23年,但是可能会有风险,可以你们自行衡量
那没票本来也不影响所得税呢
调整的话,是做借:以前年度损益调整,贷:主营业务成本吗?
调整是这样没有问题,但是你这本来就没票,所得税汇算本来就是要调整,所以对往年需要缴纳的所得税也没有影响,就没有调整的必要了