你好计入管理费用办公费哥你好些
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,我们公司跟一家公司签了演出合作协议,合同里面规定我们单位需要负责对方演出人员的往返城市的交通费用,然后这边是由我们单位这个项目负责人先垫付他们这些车票,包括帮他们订票买票,那到时候这个员工那车票过来以差旅费形式报销给对方可以吗?还是说以付款申请单的形式?
老师,我们公司买了一辆车,并给车子贴膜,装了坐垫,这个贴膜装坐垫的费用,我可以记到管理费用-交际应酬费吗?或者哪个科目更合适一些?
老师,有家小规模企业2022年1月注册成立,开始交代账公司做到2023年末,这两年的账本里是给老板每月发工资费用化了,但实际上老板个人垫付了大量资金支付外包研发费用,外包的有部分合同,也有部分发票可以追回来,公司研发的是官方应用商店可以下载的APP,主要为有权利的行政单位一把手推荐的,为合作项目提供聊天平台,不知道这个是否符合国家高薪技术行业申请的条件?是否有政府补贴?我把新建一个账套,从2022年开始做,那就成本结构及总数据会有变动,我是说把22年没做的补做到23年的账里可以吗?因为23年的汇算清缴还可以来得及在线更改?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
老师好,资产负债表的应付职工薪酬应该是计提未发放的工资吧
老师你好 ,我们公司有一个全年一奖金,要做成工资表嘛,有什么注意的事项没呢
我们公司的临汾佳固源建材有限公司,收到的签收和转让凭证,如何做账
公司新入职的员工,在外地统一出差参加的入职培训费,是否需要计入职工教育经费?
老师,加油票我可以入账吧,就是各种费用我是不是有个税负率呀,怎么判定这个费用是合理范围的,不懂的老师别回复
老师,出租彩钢房做为厂房,房产税也是按租金收入乘以12%吗?
老师,请问,我 做 8 月份的内账,8 月份发 7 月份的工资,,有个其他应收款-员工社保和个税,这个款银行扣的是 6 月份的,那我发 7 月份的工资哪里,是不是管理费用工资那部分要加上 6 月份的员工社保跟个税啊?
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
老师你好,我们A企业,股东是B企业,但是A企业财报是亏损的,但转给B企业的钱用途分红的转,这样稳妥吗?
老师,您好!"应交税费--待转销项税额"这个科目是记已发货未开票的税额的吗?