你好 平时说的收入都是不含税收入的

小规模纳税人取得含税收入50万,入账不含税金额50/1.03还是50/1.01计算不含税收入?税额如何计算
小规模纳税人减按1%征收率,比如含税收入是50万,那税额是(50万➗1.03)*0.01还是(50万➗1.01)*0.01计算
老师小规模纳税人,平时确认收入时都是含税收入,没确认税,季末的时候是不是得把含税的收入变成不含税的收入,除以1.01变成不含税的
请问平时说的收入都是是含税收入吧,小规模纳税人算税额时是不是收入/1.03*0.01?
23年小规模企业收入增值税减按1%,到底要怎么计算增值税销项税额,比如10000元含税收入,10000/1.03*0.01 还是10000/1.01*0.01
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
你没明白我说的意思吧,平时我说的是不是财务,是平时各个方面商谈价格的时候,你确定是不含 税收入?????
你好 如果是谈生意 老板们一般是说含税的 小规模纳税人算税额时是不是收入/1.03*0.01的 小规模纳税人季度不超过30万不缴纳增值税
我不问缴不缴纳税,我问的是含 税收入这样计算税额是否正确?
你回答问题让人很累,费劲
你好 不好意思 打错字了 小孩子在旁边 小规模纳税人算税额时是收入/1.03*0.01的 没错的呀