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收到电子银行承兑金额是50万,应付账款金额48万,假设不涉及贴现立即付款,这个分录要怎么做,借;应付账款 48 预付账款 2 贷;应付票据50 这个分录是合适的吗,如果合适,那后期不发生业务了预付账款怎么处理

2024-02-28 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 11:39

你好 分录是对的 如果不发生业务的话 钱是要退给对方的 如果不退 做营业外收入的

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:41

加油 等你的好评哦

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快账用户6451 追问 2024-02-28 11:41

我预付给对方的,对方是要退给我,不退款我怎么能做营业外收入呢,分录可以做一下嘛

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:45

借;应付账款 48 预付账款 2 贷;应付票据50    说反了的  如果不做业务了  借   营业外支出2  贷  预付账款2

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快账用户6451 追问 2024-02-28 22:08

严谨一点,这个答案都不知道对还是错

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齐红老师 解答 2024-02-28 22:29

借;应付账款 48 预付账款 2 贷;应付票据50 如果不做业务了 做借 营业外支出2 贷 预付账款2 一般实务中不做业务了会退费的

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你好 分录是对的 如果不发生业务的话 钱是要退给对方的 如果不退 做营业外收入的
2024-02-28
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
说说具体是咋样的?一团雾水
2022-04-15
其他应付款与应付账款,都是往来类科目,都是可以使用的,其实 应付账款-债务重组,更严谨
2021-10-14
你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。
2023-04-28
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