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玻璃厂加工企业,对于预收预付应收应付,该怎么使用呢

2024-02-28 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 15:58

未开发票收到客户支付的货款用预收 对方未开票支付给供应商货款用预付 开具发票客户未付款用应收 对方已开票未付款用应付

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:00

不是说只能用一组吗?都用的话是不是很复杂啊

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:02

也可以只用一组,统一使用一组的话,后期报表出具的时候会自动重分类的

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:04

那我打算就用应收应付,收到客户交的定金用那个啊,然后还有一些客户先发货,后付款。还有一些供应商我们需要购买材料,先买材料后付款用那个科目啊

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:07

收到客户交的定金,定金后期会抵货款吗 先买材料后付款用应付

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:08

先收定金,后面会发货的呢,直接抵款。

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:08

收到客户交的定金用应收

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:10

那有些客户欠款,先发货呢,后面付款,这用啥科目啊

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:10

那有些客户欠款,先发货用应收

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:11

那收到客户定金也用应收,客户欠款也用应收?

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:14

是的,你是定好只用一组应收应付的话就是这样的

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快账用户4118 追问 2024-02-28 16:15

那你帮我排下呗,也可以都用,你帮我看看具体用那个科目

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:20

都用的话就是这样的 未开发票收到客户支付的货款用预收 对方未开票支付给供应商货款用预付 开具发票客户未付款用应收 对方已开票未付款用应付

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未开发票收到客户支付的货款用预收 对方未开票支付给供应商货款用预付 开具发票客户未付款用应收 对方已开票未付款用应付
2024-02-28
您好,这个的话,借 管理费用  贷 音符账款
2023-11-06
你好 应收,是销售了还没有收款 应付,是购进了还没有付款 预收,是先收款还没有销售 预付,是先付款了还没有购进 
2023-12-06
你好 预付账款就是你事先支付给供应商的,你应该找供应商核对金额 一般是发函给对方的
2023-06-09
你好,你这个货物没有给对方之前,正常做,借生产成本,贷原材料,应付职工薪酬等 完工的时候借库存商品贷生产成本就可以了。
2025-05-20
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