未开发票收到客户支付的货款用预收 对方未开票支付给供应商货款用预付 开具发票客户未付款用应收 对方已开票未付款用应付

老师,新到一家企业应收应付预收预付怎么核对?
企业同一单位往来款余额,预付100,预收50,应该怎么调账
工程施工建筑行业。应收科目,预付科目,应付科目,预收科目,工程施工一般怎么设置辅助核算呢?
你好老师!我企业同上游企业有预收账款,也有应付账款,那么预收来的款项正好是我企业应付账款怎么做账走平呢
老师,制造业企业预付对方企业5万购买玻璃框,对方开具普票1%税率,之前记得是借:应付账款贷:银行存款,现在收到发票怎么记账
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
不是说只能用一组吗?都用的话是不是很复杂啊
也可以只用一组,统一使用一组的话,后期报表出具的时候会自动重分类的
那我打算就用应收应付,收到客户交的定金用那个啊,然后还有一些客户先发货,后付款。还有一些供应商我们需要购买材料,先买材料后付款用那个科目啊
收到客户交的定金,定金后期会抵货款吗 先买材料后付款用应付
先收定金,后面会发货的呢,直接抵款。
收到客户交的定金用应收
那有些客户欠款,先发货呢,后面付款,这用啥科目啊
那有些客户欠款,先发货用应收
那收到客户定金也用应收,客户欠款也用应收?
是的,你是定好只用一组应收应付的话就是这样的
那你帮我排下呗,也可以都用,你帮我看看具体用那个科目
都用的话就是这样的 未开发票收到客户支付的货款用预收 对方未开票支付给供应商货款用预付 开具发票客户未付款用应收 对方已开票未付款用应付