借:费用/成本5500 贷:应付职工薪酬—工资5500 借:应付职工薪酬—工资15 贷:应交税金—个税15

老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款
老师,员工工资5500,个税15,计提时会计分录可以这样做吗? 借:费用/成本5500 贷:应付职工薪酬—工资5500 借:其他应收款15 贷:应交税金—个税15
老师,员工工资5500,个税15,计提时会计分录可以这样做吗? 借:费用/成本5500 贷:应付职工薪酬—工资5500 借:其他应收款15 贷:应交税金—个税15
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
老师,问个出纳岗的问题,老板垫付了一笔钱,对方开了发票给公司,现在要给老板报销这笔钱,可以用公账转给老板吗
甲公司如果想把固定资产部分折旧年限变短,长期待摊费用年限也变短可以吗,有什么影响吗 ,需要税务局备案什么的吗
朴老师,我公司是电商公司,卖芒果冰淇淋、果汁,那我公司的广宣费是不是空调按照30%的比例来扣除?因为果汁属于饮料。
老师 前任会计把已经离职的个税多扣了200元 公司现在决定不给离职员工,那我转营业外收入 需要缴纳增值税吗 我是6个点的一般纳税人
研发费用如何建账,如何用原始资料
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,这样做会不会使应付职工薪酬—工资减少呢,
是扣除他的个税后发工资
我的意思是这样做会不会使应付职工薪酬这个科目的金额变少,从而影响企业所得税呢
不会的呀,计提的工资没有变
好的,明白了老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。