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在铁建银信上给对方汇票 如何做账 且之前有挂账 借其他应收贷其他应付 科目余额表在期末贷方有余额

2024-02-29 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 10:50

你好!你现在是付款给对方是吗

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快账用户1178 追问 2024-02-29 10:52

已经在铁建银星付过了

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:52

你好!借其他应付款 贷应付票据

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快账用户1178 追问 2024-02-29 10:55

之前也有这样的业务 同一家公司的 借应付账款 贷应收帐款

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:56

你好!嗯,这是冲减了

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快账用户1178 追问 2024-02-29 10:59

那我这样做可以么 借应付账款贷应收账款 如果我现在做贷应付票据 之前的挂账就冲不掉了是不是

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:59

你好,这个具体做什么凭证是要看你具体发生了什么业务的。

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快账用户1178 追问 2024-02-29 11:03

业务就是采购了建材 就是付款是在铁建银信上付的 现在如何做账 之前有挂账 是收到了全额发票 然后一笔一笔在铁建上支付的 之前会计做的是借应付 贷应收账款 现在我也是在铁建上给付了一笔 这笔刚好跟之前会计的挂账金额对得上 我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 如果按照你说的做贷应付票据还能冲掉么

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齐红老师 解答 2024-02-29 11:04

你好!你之前的会计做错了。 你按你的做吧。先做平。以后再按正确的来

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快账用户1178 追问 2024-02-29 11:05

按照我的来怎么做 借应付账款 贷应付票据么? 是银行汇票还是商业汇票呢

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齐红老师 解答 2024-02-29 11:06

是借应付 贷应收账款

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快账用户1178 追问 2024-02-29 11:06

之前会计就是做的借应付 贷应收啊

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齐红老师 解答 2024-02-29 11:10

你好,我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 你就做这个就好了。先做平

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你好!你现在是付款给对方是吗
2024-02-29
是的,你的理解是对的
2021-07-07
您好,将其他应收款和其他应付款的负数明细金额,做借其他应收款贷其他应付款即可。
2021-04-01
其他应收款的贷方余额单位,报表放在其他应付款 其他应付款的借方余额,报表要放在其他应收款
2020-10-15
你好,这个是没有支付出去的。
2023-11-16
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