你好!你现在是付款给对方是吗

关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
54下列科目中期末余额在贷方的有((本题分数:2分)A预收账款B应付账款口C应付票据OD其他应付款
1、21年的税务系统财务报表申报和财务软件上的数据有差异如何调整 2、之前的财务把其他应收期末数填写0,实际上数据为-109587.55,其他应付期末之前财务填写1943425.24但实际上1833837.69,之前财务把其他应收的期末贷方余额和其他应付贷方余额贷方余额相加了填写,我咋个该了
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
已经在铁建银星付过了
你好!借其他应付款 贷应付票据
之前也有这样的业务 同一家公司的 借应付账款 贷应收帐款
你好!嗯,这是冲减了
那我这样做可以么 借应付账款贷应收账款 如果我现在做贷应付票据 之前的挂账就冲不掉了是不是
你好,这个具体做什么凭证是要看你具体发生了什么业务的。
业务就是采购了建材 就是付款是在铁建银信上付的 现在如何做账 之前有挂账 是收到了全额发票 然后一笔一笔在铁建上支付的 之前会计做的是借应付 贷应收账款 现在我也是在铁建上给付了一笔 这笔刚好跟之前会计的挂账金额对得上 我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 如果按照你说的做贷应付票据还能冲掉么
你好!你之前的会计做错了。 你按你的做吧。先做平。以后再按正确的来
按照我的来怎么做 借应付账款 贷应付票据么? 是银行汇票还是商业汇票呢
是借应付 贷应收账款
之前会计就是做的借应付 贷应收啊
你好,我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 你就做这个就好了。先做平