你好!你现在是付款给对方是吗
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
其他应付款明细科目有借方余额和贷方余额,明细之和有时得出总账科目贷方余额,有时是借方余额,请问资产负债表中其他应付款期末余额1.按照总账科目余额直接填,2.还是按明细科目贷方余额填,明细科目借方余额数调整到其他应收款填呢?请同时告知下会计制度文件依据,谢谢!
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
1、21年的税务系统财务报表申报和财务软件上的数据有差异如何调整 2、之前的财务把其他应收期末数填写0,实际上数据为-109587.55,其他应付期末之前财务填写1943425.24但实际上1833837.69,之前财务把其他应收的期末贷方余额和其他应付贷方余额贷方余额相加了填写,我咋个该了
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
结账的流程是先过账,再结转损益,再结账吗?
请问免抵退申报汇总表是哪里的表格?是报增值税时的表格 还是 出口申报里的表格?
员工从我们内部一个公司签到另外一个公司发工资1,需要怎么操作?除了社保公积金增减员还得重新签合同吧
老师,小规模双定户,银行汇给临时工工资,备注工资可以吗?
老师。你好。算个含税便宜还是不含税便宜怎么算
您好老师,我公司食堂工作人员是通过劳务派遣公司招聘的,这种情况我公司需要代扣代缴个税吗?
老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万,老板买东西垫付了2万,酒店这个月需要还贷款13万,所以和老板借15万,老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万,这笔业务怎么做账
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
已经在铁建银星付过了
你好!借其他应付款 贷应付票据
之前也有这样的业务 同一家公司的 借应付账款 贷应收帐款
你好!嗯,这是冲减了
那我这样做可以么 借应付账款贷应收账款 如果我现在做贷应付票据 之前的挂账就冲不掉了是不是
你好,这个具体做什么凭证是要看你具体发生了什么业务的。
业务就是采购了建材 就是付款是在铁建银信上付的 现在如何做账 之前有挂账 是收到了全额发票 然后一笔一笔在铁建上支付的 之前会计做的是借应付 贷应收账款 现在我也是在铁建上给付了一笔 这笔刚好跟之前会计的挂账金额对得上 我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 如果按照你说的做贷应付票据还能冲掉么
你好!你之前的会计做错了。 你按你的做吧。先做平。以后再按正确的来
按照我的来怎么做 借应付账款 贷应付票据么? 是银行汇票还是商业汇票呢
是借应付 贷应收账款
之前会计就是做的借应付 贷应收啊
你好,我要是做借应付贷应收账款 就冲掉了 你就做这个就好了。先做平