支付2024年一月份的工资吗?支付24件一月份工资就可以的 缴纳第四季度企业所得税 支付设备款。

老师,建筑施工企业,2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项,供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时,发现有两笔发票,在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了?怎么操作?
老师,你好,我现在35岁,现在在一家私企做应收应付会计兼职出纳,现在有个机会可以进一家国企子公司的子公司当出纳,这家公司今年4月成立的,工资和我现在的工资差不多,我现在就是比较纠结要不要去,主要我现在的工作环境都很舒服,做了5年,不用加班也是双休,但是企业效益不太好,这几年都在亏损,在这5年里我也确实在混日子过,中间生了娃,也没心思考证,我目前只有从业资格证,我现在不知道要怎么选择,不去又感觉是个难得的机会,怕以后也没这个机会了,但是又很不舍现在的舒适圈,因为现在的公司税务会计和财务经理明年都退休了,就是不知道明年她们还上不上班,我不知道能不能接她们的班,毕竟现在的工作真的是没有一点压力,去国外做出纳好像还要加班,但是也双休,我纠结了几天,希望老师能给点建议,谢谢!
老师,我们支付24年1月工作摘要怎么写?我们交税24年1月企业所得税摘要和购买机器设备,支付临时工工作这些都怎么写摘要?我感觉我写的摘要好奇怪?
老师,我们公司2020.12月买了台车,购买方是私人,现在专管员紧抓这个不放,说我们开的油卡充值卡的发票,和几个员工的油费都不作数,尤其这个油卡充值卡,还说我们的主营业务成本:服装费,油费,足浴都不合规,还有应收账款年初1千多万,年末变成了3百多万,其他应付款是200多万,明天要去税务局,现在怎么弄好?
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
我需不需要写支付给谁的设备款
这里写不写都可以的。
好的,谢谢老师
老师,我能不能对呀的项目发生对应的成本,这样怎么看?
老师能不能帮我看一下科目,我的科目太乱了
比如说我残膜回收是主营业务收入,干这个活产生的工资我就记主营业务成本可以吗?
你好,你二级科目设置项目名称就是了,你有多个项目的,你可以设置二级科目明细。
这个我知道,但是我不知道后面发生的业务多不多呀,所以好头疼
你好,不管业务多不多,你都分项目就可以的,多了你分开项目更好,以后合算的时候方便呀。