你好!你重新结转损益了吗?

老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
我想问一下,我们是老公司,我刚入职公司账目一直没做,所以没有货币资金,然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢? 我现在是做了个借库存现金,贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用,贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢
老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章,银河公司与南缆公司有业务往来,与华缆公司,联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来,后面三个公司都是同一个老板,银河公司付了30w商业汇票给南缆,会计错章,拿了华电财务章盖,在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章,旁边又背书出去 盖的是联缆财务章,被背书人:写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是:收到承兑:借:应收票据 30w,贷:应收账款 —银河 30w ,支付联缆汇票:借:应付账款 30w 贷:应收票据 30w。南缆公司准备注销,账也平,看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务,如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w,银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
老师,多少钱以上做固定资产?
老师,销售生产性生物资产,最终计入资产处置损益科目是吗?但是季度财报时,财报里没有资产处置损益科目,怎么填写,企业所得税季报里也没有
4月税收日期是几号,最迟几号缴纳费用
建筑施工企业利润如何提取
甲乙双方签订合同,下浮15%作为结算价,假如工程总价100万,最后结算应该怎么计算
老师,现在无票收入电子税务局申报和以前是一样的报法吗?
老师好,咨询下,客户公他们公司业务是有洗澡,直饮水,电吹风,洗衣机项目。好几个学校都是这样类似的业务。每个学校都在300万左右营业收入。现在因为每个学校的收入变大,是否可以把每个学校的业务再拆分为几个公司,比如直饮水成立一个公司,洗澡水成立一个公司,洗衣机成立一个公司。会不会税局认为是逃税。
企业购买的停车场10年的经营管理权转让合同,需要缴纳印花税吗
郭老师,应付账款对公付了,发票几年都没开进来,要怎么处理
您好老师:合同数量1500,含税单价:750元,合计含税金额1250000元。对方发过来后含税总金额:11250000元后面13%税,税额129424,7788,这个税额是如何计算的?
没有 要怎么做?
你好!删除之前的结转凭证,重新结转
好的 谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢