是的,对的,是这么做的。

12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这30万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这20万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那我现在实际账上有8万的进项税,加上那20万要转出的进项税是1980,实际要交的税是8万+1980。但是账上的进项税数额是8万,也平不了账怎么办
你好,销项减进项加进项转出,你看下需要交多少税款?
我是在税务报表上做的进项税转出,多交了1980。但是账上把之前做错的冲销了,又重新做的账,一正一负平的。现在就是说税务上多交的1980,在账上是平的
你这个月没有销项的情况下,你他之前发票开的是多少,然后重新开的金额也是多少,是这个意思吧。然后你再重新认证,就是平的没有余额,你怎么还能出来个余额。
之前的20万在12月份做了账,税额是1980。抵扣之后才发现对方已经作废了,在12月又重新开具的20万发票。所以1月份的时候在报表上做了进项税转出1980。账上是冲销之前的20万,又做上一笔新的20万,现在账上这不是一正一负吗,但是我实际交的税还是1980,
同学,你在12月份缴纳1980,然后一月份支付,你一月份如果没有销项,一正数一负数是零,你也不需要结转这个1980,直接支付就行了。
老师,我是在12月份的时候抵扣了1980,后期发现对方这个发票已经作废又重新开具的,所以在1月份的时候,我把1980做了进项税转出,又重新认证了一份1980,这个账怎么做呢
不要把1980重新做,你只需要进项转出,然后再做进项。
老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证:借xx费用-20万,进项-1980,贷应付-19.802万。正确的:借xx费用20万,进项1980,贷应付19.802。结转进项:借进项1980,贷进项税转出1980
可以的,可以这么做的。
老师,可以只做一笔进项税转出的分录吗,相互冲销的分录可以不做吗?
不可以啊,你这样的话和你申报表里面的就不一样了。
不可以直接做一笔借进项税,贷进项税转出的分录吗。必要要把相互冲销的分录也做上对吗
对的,是的,不可以的。上面那三个分录,缺一个也不行。
那这样的话,进项税额转出再怎么结转呢?这样就会一直有余额的
借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税、非应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税倾向分别结转到这个里面。
你那个是省略之后的。
好的,非常感谢
不用客气,工作愉快。