是的,对的,是这么做的。

老师好,总公司的汇总申汇总申报所得税的备案信息在电子税务局中哪里查?
请问老师,外国人在国内幼儿园任职,个税可以做专项附加扣除信息吗?
装修费进去长期待摊费用,是次月开始摊,还是可是使用后摊
装修需要什么经营范围
小规模纳税的电子税务局上的发票总额度是指的一个月的额度吗,例如这个月发票总额度20万,这个开了15万,下个月申报后发票更新又有20万了
你好老师净利润240万 交多少企业所得税啊 不是小微企业也不是小型微利企业
企业房屋租赁合同印花税是多少?
我是民办非企业单位收到捐赠款计入 借银行存款30000 贷捐赠收入-非限定收入30000 这笔金额要缴纳企业所得税吗
我们一般纳税人简易计税 原来会计一直用的科目是应交税费-应交增值税 去年也是按照老会计的做的 今天有必要调整成简易计税吗
请问,从泰国运回两台机器人,之前是租用但都是一般贸易报关出口的,现在退回来,以什么方式更划算呢
那我现在实际账上有8万的进项税,加上那20万要转出的进项税是1980,实际要交的税是8万+1980。但是账上的进项税数额是8万,也平不了账怎么办
你好,销项减进项加进项转出,你看下需要交多少税款?
我是在税务报表上做的进项税转出,多交了1980。但是账上把之前做错的冲销了,又重新做的账,一正一负平的。现在就是说税务上多交的1980,在账上是平的
你这个月没有销项的情况下,你他之前发票开的是多少,然后重新开的金额也是多少,是这个意思吧。然后你再重新认证,就是平的没有余额,你怎么还能出来个余额。
之前的20万在12月份做了账,税额是1980。抵扣之后才发现对方已经作废了,在12月又重新开具的20万发票。所以1月份的时候在报表上做了进项税转出1980。账上是冲销之前的20万,又做上一笔新的20万,现在账上这不是一正一负吗,但是我实际交的税还是1980,
同学,你在12月份缴纳1980,然后一月份支付,你一月份如果没有销项,一正数一负数是零,你也不需要结转这个1980,直接支付就行了。
老师,我是在12月份的时候抵扣了1980,后期发现对方这个发票已经作废又重新开具的,所以在1月份的时候,我把1980做了进项税转出,又重新认证了一份1980,这个账怎么做呢
不要把1980重新做,你只需要进项转出,然后再做进项。
老师您看这样对吗?先冲销之前的凭证:借xx费用-20万,进项-1980,贷应付-19.802万。正确的:借xx费用20万,进项1980,贷应付19.802。结转进项:借进项1980,贷进项税转出1980
可以的,可以这么做的。
老师,可以只做一笔进项税转出的分录吗,相互冲销的分录可以不做吗?
不可以啊,你这样的话和你申报表里面的就不一样了。
不可以直接做一笔借进项税,贷进项税转出的分录吗。必要要把相互冲销的分录也做上对吗
对的,是的,不可以的。上面那三个分录,缺一个也不行。
那这样的话,进项税额转出再怎么结转呢?这样就会一直有余额的
借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税、非应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、应交增值税倾向分别结转到这个里面。
你那个是省略之后的。
好的,非常感谢
不用客气,工作愉快。