你好,你社保公积金是当月缴纳上一个月的吗?

老师,你好,公司两个月的工资没发,公积金社保交了,每月都正常计提工资的,现在需要把个人部分社保公积金弄出来做账冲减应付职工薪酬吗 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 还是说等发放工资时再做这边分录
公司每月从每个员工应发工资中扣除5元互助基金,用于困难员工帮助等。提取时:借(应应付工资);贷(其他应付款/互助基金)放在其他应付款/互助基金科目,目前公司面临解散注销,其他应付款/互助基金还剩90元未发放,可以转入营业外收入吗?或者有更正确的做法吗?谢谢
企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金,企业社保属于当月计提当月缴纳,工资是当月计提次月发放,期末的时候,其他应付款-代扣社保公积金是个负数,企业自行调整到了其他应收款中:借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷:其他应付款—代扣社保公积金 正数,是不是还应该做一笔分录:借:其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷:应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬,而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉,因为企业在期末已经缴纳了,次年的时候就不需要发放这部分了
老师,公司4月成立的,5月做的人社局用人单位登记,然后准备给员工上社保和公积金。公积金能补缴4月的,可是社保说4月的补缴不了,只能补缴5月的,那么现在的问题是,4月就来公司的员工,怎么给人家解决4月社保的事呢?怎么发放4月工资?社保和公积金不都是以用工(工资)为基础发放的么!
请教老师,我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623,财务说扣除社保公积金后发4500,但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上,后面再收回来,那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗?财务说计提5123,那个人部分怎么挂账?搞不懂?
老师,您好!现在是小规模纳税人,截止到第一季度连续12个月还不够500万,这月如果到月底超过500万的话,税务局会强转还是要自己申请转为一般纳税人
小规模无票收入按几个点教税
工商年报中股权变更25年没有发生,还是默认24年数据吗,我删除数据保存不了
支取备用金会计分路
老师印花税按季申报自己可以在网上填加税种吗,还是去大厅加
老板搞了一张10万的加油费发票,专票13个点,可以用吗
老师,公司给会计报班学习会计知识的费用计入什么科目呢
你好老师,我去年12月收到一笔补贴,是做的借:银行存款1000贷:营业外收入-政府补助1000,但是那边要求这笔补助要用到买医保社保上面我怎么做会计分录呢
老师你好,个体工商户,经营所得税在哪里申报,申报流程发我一下
你好老师,我们是一个中介公司,先从别的公司按5000元的价格租办公室,然后溢价12000租出去。房产税由房东缴纳。我们租出去的时候我们也还有必要缴纳房产税吗?
如果是的话,是其他应付款。
当月缴纳当月的
我看之前的财务一直用其他应付款来记账的
那就应该是其他应收款。
那她一直用的其他应付款,现在接到他的工作,可以直接也延用他的其他应付吗
可以的,可以这么做的。
您可以给我一个分录吗
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款