同学你好,是对的哦,没有问题
老师,餐饮行业一次支付三个月房租租金,收到发票,可以这么做账不 借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,汽车租赁公司支付汽车保险费, 没有收到发票,借预付账款贷银行存款, 收到发票后,借主营业务成本,应交税费,贷预付账款吗
老师先支付房租,借预付账款。 贷银行存款,然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款,。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款,。 贷银行存款对吗
老师,收到一份材料发票,跟着就要支付货款。是借:主营业务成本;应交税费-进项税。贷:应付账款-客户,然后借:应付账款-客户。贷:银行存款。还是直接借:主营业务成本;应交税费-进项税。贷:银行存款
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄