您好,借:原材料 贷:应付-暂估 发票来了把上个分录红冲 借:原材料 (负) 贷:应付-暂估(负) 再按发票来做分录 借:原材料 进项 贷:应付

工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
你好!老师:我想咨询下12月晕了暂估入库,1月份发票还没有回来,怎么做会计分录
12月的费用,当时发票没开进来,做了预提, 发票是23年1月2月才开进来 账上怎么处理 1.发票补在12月的预提分录后面吗?2.还是直接做在1月 2月 那借方会计科目用哪一个 小企业会计准则
付给甲公司劳务费,次月给开发票。 1、当月如何做会计分录 2、次月发票来了又如何做会计分录
老师,四月份成本发票做的暂估入账,当月未开,五月份发票回来了,怎么做分录
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
微波炉冰箱购买后开的发票 金额3000 但是后面又退差价了 这种不需要重新开票吧?
老师,我们是一般纳税人,房东逾期退回房租押金支付的利息要我们开发票,请问税率是开多少
老师,我们手上有一家公司A是有特定资质的,现在连同资质和公司都打包卖给代账公司,但是,A公司肯定有一些往来是没清的,一些库存什么,库存只是账上有,实际库存是没有的,代账公司一定让我们把账做平才愿意接手,做平有点难实现,都是付款没收到发票的,这个材料款发票不能开回来了, 1.代账公司要求合理吗 2.我这账硬平吗?还是怎么处理更稳妥点呢
老师我们公司申报个税然后实发的工资转给别人代发,然后人家给我们开个收据还有一份说明是这笔款全部用于发工资这样操作可以吗有啥问题吗?
@朴老师,现在增值税法情况下外购的商品,用于职工福利和业务招待的现行税收政策是什么?需不需要视同销售,需不需要进项税额出? 请写一下具体的账务处理从购进到发放给员工?
减资是否需要先向工商行政管理部门申请呢
老师,工资计提了,但部分人的工资未发放,未发放部分可以不申报个税,等到支付时再申报个税吗?
土地房屋权证,这个房东给我们开租赁发票可以开吗,是厂房
个人开房租发票怎么收税费?开专票和开普票有什么区别?
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!
老师麻烦看下可对
老师麻烦看下
您好,是的,是这么写的
太谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!
老师。我暂估的库存商品也要结转成本,对吧
麻烦老师还给解答下,谢谢
您好,当然要结转,我们暂估就是为了能结转成本,利润变小
谢谢谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!