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1月份小规模,发票没来,2月份来了,确定2月会开来,1月怎么暂估发票做账,分录怎么做,2月发票开来了,又怎么做分录

2024-02-29 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 22:16

您好,借:原材料 贷:应付-暂估 发票来了把上个分录红冲 借:原材料 (负) 贷:应付-暂估(负) 再按发票来做分录 借:原材料 进项 贷:应付

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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:18

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:29

老师麻烦看下可对

老师麻烦看下可对
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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:30

老师麻烦看下

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:30

您好,是的,是这么写的

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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:31

太谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:33

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:38

老师。我暂估的库存商品也要结转成本,对吧

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快账用户8918 追问 2024-02-29 22:38

麻烦老师还给解答下,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:42

您好,当然要结转,我们暂估就是为了能结转成本,利润变小

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快账用户8918 追问 2024-03-01 19:47

谢谢谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-01 19:49

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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