你好 没有回来发票不用处理 暂估入账就行
老师你好,我想问一下暂估的库存发票来不了,但是暂估的库存已经进了成本,会计分录怎么做?
你好,我想问一下单位2019年一月份有一库存材料暂估入库,材料回来的时候是多个单位回来的已如实做进账,会计没有冲回之前暂估的材料,到12月份才发觉要冲回来,这时需要怎么做?直接冲回就行了吗
老师,我想咨询下,在今年1月份,我做暂估入库了,也结转成本了,8月份厂家才把票给开出来,我应该怎么做账呢?
老师你好,我想咨询下,购进发票未收到,暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票,该怎么做?
老师,12月份材料发票没有到,我暂估了,收到发票是专票,我后面还要抵扣税,我怎么做会计分录,暂估的分录,还有冲的分录都分别怎么做?
一般纳税人,普通发票,做账的时候需要勾选吗?还是只勾选专票?
老师,合伙企业怎么报税?都需要报什么税?
老师。我们是小规模物业公司 去年11月和12月的账这么写行吗。 哪不行帮我看看 谢谢
老师,请问一下我们老板不是要再招会计,领导让我想想问题,面试会计,比如税收优惠政策呀,还有高新呀。税筹呀这些,我应该怎么给老板发面试的问题呀
您好~咨询下,公司为一般纳税人,支付给个人的劳务报酬,可以让个人申请代开增值税专票吗,企业用于当期进项抵扣?
老师,我做进项税额转出,是22年的业务,我在今年申报表里做还是去当期申报表里做,
老师,残保金什么时候申报?
委托加工物资,受托方怎么账务处理?来料,领料,入库,结转。
老师 一般纳税人公司 往月有申报未开票收入 本月实际销售额1988348.63元 销项178951.37元 进项33223.04元 老师 这样我该怎么填
老师、上个月有留底税额300、加上这个月的应纳税额500,一共800,那写凭证的时候、是只写 这个月需要交的500吗?