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老师,公司是一般纳税人,需要抵扣,商品包运费,运费月结,1月运费2月结算支付并收发票(月初才能核算出金额),应该怎么做账务处理

2024-02-29 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 22:39

您好,没来发票先暂估成本费用,因为是按权责发生制,下月来发票的,先冲上月暂估分录,再按发票金额做分录,

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快账用户8312 追问 2024-02-29 22:42

暂估不了,地点不一样的,只能和快递公司核对后才知道运费是多少,1月的运费2月初才能出来,2月初支付并收发票,这种情况怎么做账务处理

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快账用户8312 追问 2024-02-29 22:43

商品的规格质量、地址不一样,都是实际发货后物流才能出金额,因此每月对账月结

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:47

您好,暂估又不是要完全一样,自己寄了多少一点也估计 不出,那人家多结算我们也不知道了,再说可以问快递公司呀,这个也不行按上月的运费拍脑袋估计 一个,也比本月账里没有快递费好呀,财务分析也好分析嘛

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快账用户8312 追问 2024-02-29 22:56

哦哦,可以随便估价,那账务处理怎么具体做呀

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:57

您好,借:管理费用-办公费或快递费   贷:应付-暂估 发票来了冲回上面分录,再按发票做分录 借:管理费用-办公费或快递费   (负)  贷:应付-暂估(负)  借:管理费用-办公费或快递费   进项      贷:应付 今天 太晚了,明天回复您,晚安

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快账用户8312 追问 2024-02-29 22:59

谢谢老师,懂了暂估的概念,之前好模糊,不懂怎么用

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齐红老师 解答 2024-02-29 22:59

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,没来发票先暂估成本费用,因为是按权责发生制,下月来发票的,先冲上月暂估分录,再按发票金额做分录,
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你好,这个不影响呀,正常做账就行了
2022-02-26
你好,同学。 你这里小规模纳税 人,不存在退税,直接是交增值税。 交的增值税为 103/1.03*3%%2B30/1.03*3%%2B20600/1.03*3%/10000
2020-09-08
同学你好 没有付做往来就行了
2021-12-23
4月增值税=20000/1.16*16%+3400/1.1*10%-8500-1200*10% 5月增值税=1000000*13%-5000-260
2019-10-16
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