小规模纳税人应交增值税本年累计发生额,通常可以在增值税申报表中查看。 具体来说,可以参考以下步骤: 打开增值税申报表,通常这个表格会在税务部门的官方网站上提供下载。 在申报表中找到“本期应缴税额”或者“应纳税额合计”这一栏,这一栏通常会显示本期应纳税额的计算结果。 将这一栏的数值相加,就可以得到本年累计的应缴增值税额。 需要注意的是,具体的操作步骤可能会因为不同的税务部门或者不同的纳税期限而有所差异。因此,建议在实际操作时,参考当地税务部门的具体要求或者咨询专业的税务人员。 另外,对于小规模纳税人来说,其增值税的计算通常采用的是简易征收办法,即按照销售额和征收率来计算应纳税额。因此,在查看增值税申报表时,也可以注意一下销售额和征收率的相关数据。

老师好,小规模纳税人,交企业所得税,看哪个数啊,是本年累计数还是本期发生额呢?
本年累计应交增值税是看余额表里哪个数据
应交增值税本期累计发生额看哪个方向?
老师,应交增值税(本年累计发生额)看哪里
小规模纳税人本年累计缴纳的增值税税额看纳税申报表哪一项
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?