对的是按照发的这个工资申报个人所得税。

老师我们之前公司没有回款的时候,是借法人的钱来发工资的,也是发放的时候才去实际申报个税,有时候会拖两三个月没有发,最近法人周转资金不是特别多了,工资可以按月申报个税,把应付职工薪酬转到其他应付款里吧?等回款了再发放,这样放到其他应付款里可以不?跨年会有影响不?工资也没有实际发放,一直挂其他应付款可以不?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
老师,另一家代账公司和我们刚交接,我们这个月申报这家企业个税,从之前的账里能看到上个月发放的银行流水和其他应收款款项以及应交的个税金额,就是发放的应付职工薪酬,是不是只有把这些数据加起来升报这个月的个税,升报后再把个税冲掉就可以了
老师,如果开的是建筑服务-劳务费,那么进来的一般都是劳务发票吗
公司a给股东公司b分红,谁去申报分红税?在哪里申报?
老师您好,我接手之前的账务不合适,不合适的多,这种我直接放着不管行不,还是我现在接手必须要调整过来
社保扣费延迟一天26号缴纳了,税务网站有显示缴费信用失分预警(社保缴费),现在要怎么操作啊
老师,我是一家代理记账公司会计,有一家一般纳税人企业一直都是零申报,也没开过收入发票,领导说要年底适当缴点税,适合缴多少呢?
老师下午好!老师我们公司是园林绿化工程有限公司,小规模纳税人,暂估成本几十万怎么办呀
资产负债表、利润表、现金流量表编制有哪些要求?
#提问#老师好,请问申请发票额度调整准备的购销合同后面开票要和该合同一致吗?日期拟订多少合适
老师,电子发票,航空运输单是按9%抵税吗
老师,现在搞委托收款,A公司开发票,委托B公司收款可以不
发工资的时候就把个人所得税扣下来,然后再申报到税务局。