你好!你是小规模还是一般纳税人
个税手续费返还交增值税怎么填申报表
个税手续费返还需要缴纳增值税填在申报表哪栏
收到所得税手续费返还如何填列增值税纳税申报表?
老师,个人所得税返纳的手续费在增值税申报表上怎样填写,分录如何?
收到个税手续费填表增值税申报表如何填法
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
一般纳税人
你好!在附表2一般计税方法的6%的税率里面填 主表也是,应税劳务收入
我这边做账计入的是营业外收入,那显示的含税销售额跟利润表里的营业收入是不一致的,差额就是这个个税手续费退款,这个有关系吗?
你好!嗯,是有关系的了
那这个要怎么处理?
你好!更正申报就好了
什么意思,怎么更正申报?那正确的应该是怎么操作,才不会导致显示的含税销售额跟利润表里的营业收入是不一致的
你好!你是说你申报没问题,只是财务报表提示不对是吗
我收到个税手续费的退还,分录是借:银行存款1060,贷:营业外收入1000,应交税费-应交增值税-销项税额60,我们销售收入是100000,增值税是6000,我报表里营业收入是100000,营业外收入是1000,我申报增值税的时候填写在增值税申报里,这样显示的含税销售额是包括这个个税退还的1060,但是报表里利润表的营业收入是不包括1060,这里不一致,要怎么处理?
你好!这个你直接修改凭证和财务报表就好了
怎么修改凭证和财务报表?更正科目么?
你好!是的,更正科目,然后重新生成报表申报
更正为哪个科目?
你好!更正为其他业务收入
好的,谢谢,因为我看大部分是说可以计入营业外收入或者其他收益,没有说其他业务收入
你好!这个是属于其他业务收入了