你好,是一般纳税人?如果是一般纳税人,在一般计税6%内一列未开具发票一栏填写,然后在附表三第三行第一列价税合计。
老师,请问下收到的个税手续费返还在申报表电子端哪里填写缴纳增值税销项税额
老师,个税手续费返还应交增值税,电子税务申报时,如何填写?
老师,个税手续费返还,要在电子税务局申报增值税吗
个税手续费返还如何填增值税申报表,分别要填几处?
老师,个税手续费返还计入营业外收入可以吧,还有增值税如何填写申报表
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
请朴老师解答,请问老师,264题怎么做
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出
是的,一般纳税人。4月计提时选错科目入了进项。也忘了申报了。放到5月申报缴纳
你好,按照上面的来做就可以的。
老师,那是不是针对这部分,也要计提附加税?
好对的是的,和你在单位的业务一块儿做就可以。
就是你的主表里面对应的应补税款是多少,在附表五里面它自动出来的。
老师,附表三不是差额征收的企业才填吗?我平时也没填,那价税合计填在第一列表示什么呢?对后面的缴纳数据有什么影响?
附表三不是差额的也可以填写,只要你开了服务类的发票,第一列就得填写。
没有影响的,这个就是正常的操作。
那意思是,因为我们公司是做道路交通勘察设计类的,平时是开具勘察费,设计费,或者考察设计费,那也属于服务,也要价税合计填写到这里吗?
对的是的,是这么做的。