这个不行的,需要重新开的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
建筑行业,开票确认收入 借银行存款(应收账款)贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 发生成本时 借工程施工-合同成本 贷银行存款(原材料) 结转时借主营业务成本 贷工程施工-合同成本 老师我的问题是结转主营业务成本时的工程施工项目金额必须是开票对应的建筑项目金额对吧?如果当月收入开票项目与工程施工项目不一致,只能暂估是吧? 那么不涉及开票项目的施工成本还用结转到主营业务成本里吗?
我公司是一家一般纳税人建筑劳务公司,租了一个设备做事,对方带人带设备来工地上做事,现在对方公司要这边结算,要开发票进来,开票的事项要注意什么?是开9个点的专票吧,开票的项目是选建筑服务,工程服务吗?然后备注栏写工程地址,工程名称,再写个租赁费呢?
小规模纳税人,建筑工程公司。他购买的工程原料。开的是一个点的普票。结转成本的时候。是不是价税合计一块结转
一般纳税人建筑公司,收到的成本票(电子普票)“建筑项目名称本来是“******工程”,结果对方开票时候一不小心开成“******工程 合”,多加了个“合”字,有影响吗
发票抬头和税号都正确,但税务系统里没找到这张发票是什么原因,怎么才能找到
中专学校食堂免交增值税吗?
个税的全年应纳税所得额明年又开始重新累计了嘛
老师,请教一下,我们公司11月1日出口了货物,然后11月忘记开发票了,现在我12月份开11月份的发票,那我开发票时,汇率选的是11月份的,还是选12月份的汇率来折算人民币呀
老师,我查了下我们是2025年4月份建的账套期初数据未分配利润是1036030.91元,4月份资产负债表未分配利润是611817.92元。利润表4月利润是负数424212.99元。第一季度是负利润4646.5元。我这样算下来资产负债未分配利润跟利润表的数据相差一季度的负利润4646.5元。这个是正常的吗?
没有真实的交易能预开发票吗
老师,请问小规模纳税人收到购置设备的发票3万元,收到专票,怎么处理?
查账征收的个体,今年的发票明年1月份才能拿回来,那个人经营所得这个2026年的发票可以用吗?
老师,请问9月中新成立的公司,需要申报所属期9月的个税吗
外购的烟酒用于招待是不是开专票不能抵扣进项税额
老师好!普票也不行吗?多一个字也不行吗
是的,多或者错一个字都不行