您好!汇算清缴应付职工薪酬填贷方余额,
汇算清缴职工薪酬是填应付职工薪酬贷方发生额吗
年末应付职工薪酬是借方余额,汇算清缴怎么办?
老师,请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额?汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗?就是截图里面对应要填什么数字
汇算清缴应付职工薪酬填贷方余额还是借方余额
汇算清缴的职工薪酬支出,账载金额跟实际发生额怎么填?填应付职工薪酬的借方还是贷方?
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
那没发放的咋弄啊
您好!按计提的填写。
按计提的填写不就是贷方余额。那借方没有发到贷方计提的那么多咋弄
您好!没事的,没发放是没有发放,汇算清缴时就按,贷方余额填写。后期会发放的吧,
您好!如多计提了,汇算清缴时做调增处理。 账载金额 填写贷方计提的金额,实际发生额填写银行付出的金额,税收金额按照税收规定允许税前扣除的金额,按照第1列和第2列分析填报。