同学您好! 缴费时,凭POS小票和交费凭证: 借:预付账款 3000 贷:银行存款 3000 收到本月实际用量发票1500元时: 借:原材料-燃气费 1500 贷:预付账款 1500
装饰工程公司,本月开了发票一百万,也收到了一百万工程款,再开始施工,分录怎么写呢?第一次接触工程类的,谢谢老师。 购买材料,借原材料 贷银行存款 领用材料,借工程施工合同成本,贷原材料 发生费用时,借工程施工期间费用,贷银行存款 1.那收到款怎么做分录呢?这个月要结转成本吗?怎么结转? 2,因为还没有竣工,申报企业所得税时,发生的收入和费用要申报吗?还是等竣工才申报的?
1.某股份有限公司发行股票1130000股,每股面值1元,最终收到股款650000元存入银行。以存款支付发行行费用3000元。2.向银行借入4个月的借款660000元存入银行。3.上题借款年利率4%,计提本月月利息。4.以存款预付5000元购置 A 材料料。5. A 材料入库,价值6000,增值税率13%,不足款以现金付讫。(在在实际成本法 下)6.购置 A 、 B 两种材料, A 材料200吨,,货款5000; B 材料300吨,货款10000。增值税率13%,两种材料共发生运杂费费1500元(按重量分配),两种材料都未入入库,款项均以存款支付。(在实际成本法下)7.以上两种材料入库。
1月收到80000元建筑设计费发票 (金额77669.9元,3%税率,税额2330.1元) 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账,改的话我也不知道怎么下手
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
老师,水电气费预存进去,每个月的发票是根据实际用的数量开票,怎么做账呢?预存时:借:预付账款 借:银行存款, 收到发票时:借:长期待摊费用-开办费 贷:预付账款(我公司在筹备阶段),老师帮我看一下这样做对吗
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
好的,谢谢
有空给五星好评哦
1月份缴的费3000,2月份开的发票,也是这样做吗
先缴费后收到发票
同学您好,是的没错, 是一样的