您好,要开14,承兑就是钱,人家就是付了14,我们留着到期就能拿14的,我们是提前贴现了,这个费用我们自己承担的
老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
老师,我公司无法接收电子承兑,直接拖对方贴现了14万,付出去的手续费2000元,剩余的13.8万对方对公汇入我单位,但是对方还让我们给开个14万收据,能给他开么
老师,我公司无法接收电子承兑,直接拖对方贴现了14万,付出去的手续费2000元,剩余的13.8万对方对公汇入我单位,但是对方还让我们给开个14万收据,能给他开么
老师,A单位给我单位承兑,但是我单位因为账户问题无法接收承兑,A单位就找个人贴现了,14万承兑贴完剩13万,贴现利息1万.A单位对公转给我单位银行存款13万,现在A单位要求我单位开收款收据14万,但是我单位只收到13万,应该给A单位开14万收据么
哪位老师帮我做一下经济法,谢谢啦
我们请别人做专利代理 产生的费用怎么入账 只是签了合同 没收到票也没有付款
在电子税务局对法人进行实名认证
老师, 我发现第四季度的资产负债表报错了,少提了印花税,导致未分配利润虚高了,当时改了账,可能忘改资产负债表了,其余表都对,现在修改会不会有风险
公司内部投标所用财务报表会对外吗
您好老师,进口货物用设置“应交关税”会计科目吗
老师,工商办完注册,税务登记、开户,在一个月内没办咋整?会罚款吗?
老师你好,帮我看看这个分录是正确的还是错误的呢,有个老师说是对的,有个老师说不对
老师您好,麻烦问一下公司之间不同法人,大额借款,怎样处理合适
现金流量表里:代收代付的货款属于哪个;保证金支付和退回属于哪个。哪些是属于现金流量的项目?
那这个收据我不需要入账吧
您好,不用,我们收到那个承兑做账
没收到承兑,因为收不到承兑,
您好,是背收给其他公司给我们贴现,那用这个收报入账冲应收
老师,我没懂,
您好,分录附件是这个收据 借:应收票据 14 贷:应收账款 14 借:银行 13.8 财务费用0.2 贷:应收票据 14
这张承兑我是不是也得让对方打印出来,给我一份,虽然被背书人不是我单位
您好, 是的是的,要备一份