你好,根据你的描述,是这样的

老师请教下,我收到24万6-8月的房租发票,还没付款,分录是这么做吗? 借 :长期待摊费用 贷:应付账款 借:管理费用 8 贷:长期待摊费用 8
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
内账,厂房租赁的装修款100800元,全部都装修完,分三次付完款,第一次付5万,是不是这样做分录,借:长期待摊费用100800元,贷:其他应付款58000元,贷:银行存款:5万,下次再付是:借其他应付款比如说3万,贷:银行存款3万? 然后摊销的话是借管理费用,贷长期摊销吗?
老师好,咨询一下企业所得税汇算清缴的工资填报, 2024年12月预提绩效,借:管理费用 1000 贷:其他应付款 1000 到2025年1月确认该绩效不发了,然后冲红这笔分录 现在要申报2025年汇算清缴,工资部分导致销管费用-工资小于应付职工薪酬-工资,这个填报我要怎么取数呢
老师,我们酒店租了房东房子一年200万,但是房东只愿意给一百万发票,能有什么办法解决吗?
这么多年来汇算清缴都没有报关联往来申报,咋整,可以不报吗,一直没报,因为不知,今年知道了好纠结
朴老师你好,现在在线吗
45岁了考中级有用吗
我们是一般纳税人,购买鸡蛋,他是个体户有营业执照,他不给开票,我能自己开给自己吗?我怎么弄,确实买了鸡蛋
老师,想注册公司,公司名称不带行政区域的有啥要求吗?
我们是一家小规模配送公司,我们从菜农或者批发商处采购蔬菜卖给幼儿园,开票需要开免税还是1%
当年存在固定资产出售的情况下,1,固定资产的账载金额中原值是写年末科目余额表上的固定资产还是出售前的所有资产填写 2,本年累计折旧账载金额是按照科目余额表上的本年累计贷方填写,还是需要剔除已出售的固定资产在本年折旧的额度,3,累计折旧账载金额如何填写
老师,请问项目补贴算不算在工资薪金所得的?
每个月入管理费用 明细 科目用什么好
你好,管理费用的明细科目是单位自行设置,没有统一规定的。
我刚刚才发现 我去年就开始分摊了,但是我当时做错了 当时只做了借:长期待汤费用36111.11贷其他应付款36111.11 每个月都是做这条分录,现在我要怎么改价好?麻烦老师教一下
你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录。