你好,根据你的描述,是这样的

老师请教下,我收到24万6-8月的房租发票,还没付款,分录是这么做吗? 借 :长期待摊费用 贷:应付账款 借:管理费用 8 贷:长期待摊费用 8
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
内账,厂房租赁的装修款100800元,全部都装修完,分三次付完款,第一次付5万,是不是这样做分录,借:长期待摊费用100800元,贷:其他应付款58000元,贷:银行存款:5万,下次再付是:借其他应付款比如说3万,贷:银行存款3万? 然后摊销的话是借管理费用,贷长期摊销吗?
老师,请问我们25年购买材料,材料还没到,只是供应商先开具了发票,26年材料才到,请问这个材料的成本我应该入到25年还是26年
请问我们公司在印度尼西亚做建筑劳务,然后甲方喊我们在印度尼西亚成立了一家公司和国内公司名字一样法人也是国内公司的法人。国外公司已经在国外交了增值税和企业所得税,但是人员工资又是国内公司发这种请问我们国内公司要怎么做账报税
新公司法下,实收资本不到位,对公司会有什么影响
老师,月初要报小规模的季度印花税。花税不是包含销项和进项金额吗?在涉及到这个问题,进项发票有一部分我是补的2025年的,但是开票日期会在2026年5月31号之前。那么我这个印花税计税依据包括2025年吗?怎样申报没有风险
老师 火车票现在都是开的公司的了、那下载打印出来,直接计算9%抵扣进项税额是吧?比如:借:管理费用-二级科目 借:应交税费-增值税-进项税 把计算出来的进项税额填上 贷:银行存款 这样就可以了吧?
请问老师 员工2月份已经离职 现在要给她在3月份把社保停了 这样可以吗?
你好老师,我们协会,给个转了两万,这个怎么入账
考了注册会计师,但工作没怎么实操,鸡肋吗?
老师,我是一般人6%,对方是小规模,我给他开票收款,那我开普票6%,对吗
如果我们按照合同应该把款打给A公司,但是A公司账户不能用了,他们可以指定一个别的公司账号吗?
每个月入管理费用 明细 科目用什么好
你好,管理费用的明细科目是单位自行设置,没有统一规定的。
我刚刚才发现 我去年就开始分摊了,但是我当时做错了 当时只做了借:长期待汤费用36111.11贷其他应付款36111.11 每个月都是做这条分录,现在我要怎么改价好?麻烦老师教一下
你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录。