您好,这样当然可以的呀
老师,勾选完发票后,下一步是不是要在抵扣勾选统计那查询统计呀? 我暂时勾选了本月的,还有上月已入账没勾选的,月底可能还有一批需要勾选,我要等月底一起认证还是可以先把已经勾选的做认证呢?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师问下,进项税票,当月月中可以在电子税局网站先勾选,下个月时再一并统计确认?因为我们进项票很多,想分批勾选,可以分批勾选吗?
老师,一月份刚升的一般纳税人,我今天才操作 1 月份 勾选抵扣,有 6800 多,可是我要申报纳税的时候进项发票为 0, 是不是勾选抵扣得上个月勾选,这个月勾选只能是 2 月份才抵扣?时间是不是太晚了?
老师晚上好,我想问一下,我在电子税务局官网勾选发票的时候,上月收到的发票我只勾选一部分,剩下的这个月月底再勾选可以不
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
请问老师,我今天勾选上个月的部分专票,怎么做账务处理呢
您好,我们拿 到进项发票时入的哪个科目呢
库存商品
不好意思,我说的是税金,是直接入进项税还是待认证或待抵扣这样的科目
直接入的带认证
好的,先做到 借:应交税费-待认证进项税额, 需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
请问老师,勾选认证式必须在月底最后一天认证对不,今天认证上个月的话,做增值税申报表的时候就只能抵扣这个月的增值税,上个月的抵扣不了吗。我们上个月刚转的一般纳税人,对流程不熟悉,上个月最后一天没有认证,今天才认证的
您好,不是的,申报前勾选都是可以的。 可以抵扣2月增值税,3.15前就是申报2月增值税的
那怎么我申报的时候喊我减交税呢
您好,勾选后,附表二有没有读入呀
请问老师,哪里看可以读入呢,是这里吗,本期认证相符的金额为0哦
您好,不是这里,在我要办税那里。我看咱这个认证还没有统计确认嘛,附表二读不到的,先统计确认
好的,谢谢老师,我刷新了几次以后就可以了,非常感谢老师的耐心解答
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~