您好,不矛盾的,所得税申报时有 七不征税收入,要纳税调减的

预填企业所得税时,收入成本看利润表,但利润总额是收入减去成本减去其他费用之后的利润吗?还是加上营业外收入、支出那些的利润?
老师,我想问下,企业所得税季度预缴申报时,表格中的营业收入和营业成本是不是就是指主营业务收入,主营业务成本,其他业务收入,其他业务成本。利润总额就填利润表中的利润总额,是这样吗?还是成本要加上期间费用营业外支出那些
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
没有营业收入,有费用,有营业外收入,营业外收入>费用,所以利润总额是正数,这个当期企业所得税报表应该怎么填写呢?
街道每年的税收返还,借:银行存款,贷:营业外收入,这部分收入应该是不需要缴企业所得税的,但是利润表中 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 算所得税=利润总额*25%,这不是矛盾吗,怎么处理啊
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
这个不征税收入平时季度报企业所得税就有了还是汇算清缴才有
那做账时候计提计提企业所得税按哪个金额计提,是加了税收返还的营业外收入还是之前的
这个好操作,时间季度计提费用,金额正好是这个不征税收入,平时也不多交税,年度汇缴时纳税调增计提的费用,再纳税调减不征税收入,正好为0
能把计提费用的分录写一下吗
还是不太懂,那利润表中本年利润的金额不是包含了营业外收入,怎么把这部分踢出开
您好,计提办公费 借:管理费用-办公费 贷:应付账款-暂估 每季度 计提这个费用,金额跟不征税收入一样 本年利润的金额是包含了营业外收入,但我管理费用高了,是不是利润就下来了
那怎么冲,应付账款,为什么挂应付账款啊
您好,借贷总要平嘛,又不能挂损益科目,您挂其他应付款也可以的 明年是借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 这个分录要调增利润,那个不征税收入要调减利润