借应交税费、应交增值税转出未交增值税。4265.84%2B12.84 贷应交税费、应交增值税进项。4278.68 结转未交增值税 借:应交税费 未交增值税 12.84 贷:应交税费应交增值税 转出未交增值税12.84\ 这些分录不对
老师,进项税额转出后需要交税,是否要转入到 应交税费—未交增值税 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
借管理费用、招待费、32814.16 应交税费、应交增值税进项,4265.84 贷银行 37080 借管理费用、招待费4265.84 贷应交税费、应交增值税进项转出,4265.84 借应交税费应交增值税进项转出,4265.84 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税4265.84 借应交税费、应交增值税转出未交增值税。4265.84+12.84 贷应交税费、应交增值税进项。4278.68 结转未交增值税 借:应交税费 未交增值税 12.84 贷:应交税费应交增值税 转出未交增值税12.84
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
那怎么做啊 我刚才问别的老师 说这么对啊
应该是借管理费用、招待费、32814.16 应交税费、应交增值税进项,4265.84 贷银行 37080 借管理费用、招待费4265.84 贷应交税费、应交增值税进项转出,4265.84 借应交税费应交增值税进项转出,4265.84 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税4265.84 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4265.84 贷应交税费应交增值税-未交增值税 这样的
老师 后两个分录可以合成一个吗
同学你好 这个不可以的
这么做呢
进项税额可以抵扣的也要结转 最后余额要交税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师 我没懂 我感觉我这个凭证做的对啊
你的分录是对的 你的销项呢
这个月没有收入
那就是这样做分录的