如果是成本的纳税调整明细表扣除项目里面。

2023年发票漏记账,2024年发票补计等。这些真实发生又有发票,但跨年的发票,需要使用以前年度科目入账。清缴汇算所得税时,(即2024年5月31日前)进行补扣除,超过汇算日期的,在入账当期补扣所得税。这个是填哪个表?怎么填
老师我今天收到几份通行费发票共计1900。其中有1500多是23年的通行费。那23年的我这个月账务处理通过以前年度损益调整科目处理。这部分费用可否在23年所得税汇算清缴时填列抵扣?
老师,23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费),贷其他应付,今年调整,一是直接通过当期损益调整;二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录),那老师这两种方式,对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的?就是这样不用的方式去处理,汇算清缴填报时是有什么不同?哪些科目发生变动?我如果通过以前年度损益调整,那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧?
老师好,我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费,这些都有发票,但是餐补每人每天50元,这个没有发票,是否可以入账,作为所得税税前扣除的费用,不需要年底汇算清缴调增?
老师,公司24年9月成立期初股东买了3台笔记本1台台式电脑,只有总金额无单独金额,因24年未取得发票,在12月做了-借:固定资产,贷:其他应付款-股东这笔钱,但因为无票不好确认这些电脑的原值要不要含税所以未计提折旧,如果25年汇算清缴前取得发票,这个折旧费用补提后可在汇算清缴前扣除吗?折旧这里怎么做?
老师,再生资源公司税务有什么特点和优惠政策
收到商场开具买购物卡6000的不征税发票,我们要入哪里,后面还要再去开带税率的发票吗
郭老师,出口内销大于外销,进项税额不够,出口的每单都要申报退税,缴附加税吗
老师好!劳务公司开的发票3%建筑服务劳务费!企业在河北省石家庄,工地在河北廊坊!没办跨区域涉税说明备案!税款交在石家庄了!没交廊坊!1500万的劳务发票!有啥风险吗?需要在廊坊预缴吗?石家庄的就得留底了吧?如果不理它就这样行吗?
电费水费,做应付账款?还是其他应付款?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出