您好, 暂估入账就可以
借:管理费用-暂估
贷:其他应付款
老师,每个月先预存电费的分录怎么做?一次性付一年房租怎么做分录?和计提房租
老师,预提费用分录怎么做
老师:预存电费会计分录怎么做,扣了电费会计分录怎么做
老师,预提电费怎么做分录
老师,你好,电费发票还没来,预提电费分录怎么预提,电费发票来的时候怎么冲呢
备用金可以转法人卡吗 (转投资款的的卡)
先公路运输国内港口,客户在安排空运,运输方式选择公路运输还是空运运输
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,为什么走到哪里都遇到烂人烂事,感觉被边边缘化了
租用办公场所的租金 没有票只有发票和租赁合同的用现金支付的做外账费用怎么做啊
老师,供货商6月份给我们开了一张发票,我正常入账了,7月他把这张发票红冲了,我该怎么弄啊?
资产折旧完处置掉如何处理没有卖丢掉的
中级考试大纲是根据什么编制的
你好,应发工资是10.个人承担社保1,公司承担社保2。 计提是 借:管理-工资10 贷:应付工资-10 计提社保 借:管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:应付社保3
中级考试内容是根据什么编制的
发票到了怎么做分录
把暂估的做负数,再做正数