咨询
Q

老师,2023年有几个月,把应发工资科目写成了主营业务成本,现在要怎么调整

2024-03-04 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 15:04

你好,正确的应该计入哪个科目?

头像
快账用户2286 追问 2024-03-04 15:09

前面是做预提工资。借:主要业务成本,贷:应付工资,后来发放,借:主要业务成本,贷:其他应付款,银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-03-04 15:11

借应付工资贷以前年度损益调整。

头像
快账用户2286 追问 2024-03-04 15:14

能把前面的凭证冲红,重新做一遍吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-04 15:15

那样也可以,我给你写的是直接更正的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,正确的应该计入哪个科目?
2024-03-04
你好,现在这样做调整分录 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整——主营业务成本
2020-11-11
你好,你之前的分录是怎么做的?借主营业务收入贷银行存款做的是这个吗?
2021-11-24
你好,调整主营业务成本就可以。
2022-05-26
同学,你好 借:其他业务收入 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:其他业务成本
2024-03-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×