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请求郭老师回答,郭老师还能接一下吗

2024-03-04 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 16:06

在具体的什么问题。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:19

郭老师就是现在不考虑房东怎么交税,他就收我21个点,只考虑我这边的话 开票,税金53445 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税,12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计亏53445-12119-605.95-12119=28601 不开票 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计亏12119+605.95+12119=24843 老师是不是从我公司角度考虑,还是这样算,开票和不开票亏的差不多

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:20

你好,不是的,21个税点和你允许抵扣的税款对比。你看下21个税点交的多,还是你抵扣的多

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:21

后来一想,现在进项和销项都要交印花税,开了发票的进项部分反而多交印花税,开了发票的话印花税反而要加进去不去减去

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:23

你不管开不开发票,印花税都要算。

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:23

没有发票,印花税你单位也得交。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:28

开票,税金加21个点是53445 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税,12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计抵扣税12119+605.95+12119=24843 53445-24843=28602,就是开票加的税金相比抵扣的还亏了28602,这一步对吗

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:29

那是开票金额大于你抵扣的,所以不合适。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:31

不开票 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 但是不开票得话同样也是亏这么多12119+605.95+12119=24843,对吗

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:32

对的,是的。能抵扣这些税款,它不叫亏损,它是允许抵扣的。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:35

现在是不是我开票的话税金上亏了28602,不开票的话我税金会多产生24843,是不是这个逻辑啦,两者其实差不多

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:35

你好,开发票你能抵扣24843这个金额。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:40

然后老师相反的不开发票,我要多产生24843这么多税金,是这样理解吗?

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:41

是的,对的,是这个意思。

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快账用户1824 追问 2024-03-04 16:42

谢谢郭老师,总算给整明白了

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齐红老师 解答 2024-03-04 16:43

不用客气工作愉快。

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