在具体的什么问题。

老师,销售鲜牛肉是免税吗,公司属于供应链公司,外购过来牛肉
现在还可以留抵欠吗?听说26年开始不可以了?
老师您好,如果一般纳税人,开出去50万进项专票,进来50万进项专票,是不是什么税都不会产生了
个体工商户定期定额4万交100元、是每个月还是每个季度交100
民间非营利组织,有的业务活动成本没拿到发票,但是有银行流水支出,可以根据银行流水入成本吗?
客户没有进票,对方要求必须这个月开票,说不开,下个月也不需要发票了。(对方还是小规模,服了)全额纳税就是1.7万多,一年也就总共交5千,是没办法了么
老师 一个公司三分之二的财务都是自己家亲戚合适不
老师 是提取备用金去付业务招待费还是员工报销走公户好些啊 这个没票
请问老师,个体工商年报里面的资金数额填哪个数?
我公司跟A单位投标中了然后签了中标合同,A单位把钱打给我公司了,要是把这个中标设计服务转包给B个人,让他来承接这个业务,然后款打给B个人的话,需要公司跟B个人签合同,让B去税局代开设计服务发票给我公司?
郭老师就是现在不考虑房东怎么交税,他就收我21个点,只考虑我这边的话 开票,税金53445 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税,12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计亏53445-12119-605.95-12119=28601 不开票 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计亏12119+605.95+12119=24843 老师是不是从我公司角度考虑,还是这样算,开票和不开票亏的差不多
你好,不是的,21个税点和你允许抵扣的税款对比。你看下21个税点交的多,还是你抵扣的多
后来一想,现在进项和销项都要交印花税,开了发票的进项部分反而多交印花税,开了发票的话印花税反而要加进去不去减去
你不管开不开发票,印花税都要算。
没有发票,印花税你单位也得交。
开票,税金加21个点是53445 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税,12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 合计抵扣税12119+605.95+12119=24843 53445-24843=28602,就是开票加的税金相比抵扣的还亏了28602,这一步对吗
那是开票金额大于你抵扣的,所以不合适。
不开票 增值税254500/1.05*0.05=12119 附加税12119*10%/2=605.95 企业所得税254500/1.05*0.05=12119 但是不开票得话同样也是亏这么多12119+605.95+12119=24843,对吗
对的,是的。能抵扣这些税款,它不叫亏损,它是允许抵扣的。
现在是不是我开票的话税金上亏了28602,不开票的话我税金会多产生24843,是不是这个逻辑啦,两者其实差不多
你好,开发票你能抵扣24843这个金额。
然后老师相反的不开发票,我要多产生24843这么多税金,是这样理解吗?
是的,对的,是这个意思。
谢谢郭老师,总算给整明白了
不用客气工作愉快。