你好这个不能抵扣的,同学

一般纳税人,如果我们收到餐饮类一个点的普通发票,可以抵扣进项吗?
一般纳税人,收到普通发票可以抵扣吗? 一般纳税人,开具普通发票需要进项票能抵扣吗?
想了解以下几个问题: 1、一般纳税人销售水果税率? 2、一般纳税人,果汁加工厂销售瓶装果汁税率? 3、购进水果加工成果汁属于深加工还是初级加工? 4、取得水果发票,是生产销售果汁,计算抵扣9%还是9%+1%(10%)?
生产销售果汁的企业,收到商贸企业3%水果专票,可以计算抵扣9%+1%(10%),那如果收到一般纳税人9%水果专票,是按照票面9%抵扣,还是也可以计算抵扣9%+1%?
我们是一般纳税人,收到别人开具的增值税电子普通发票,通行费可以抵扣吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
一般纳税人开的,只能开专票9%,我们才可以加计扣除抵扣是吗?
对的,同学,理解正确的
我们收到自产自销普票和收购普票也可以加计抵扣10对吗?收到小规模3%专票就按3%抵扣
对的,自产自销是可以的,小规模也是按9
小规模是流通企业,不是自产自销哦
那就只能按照3个点的
老师,加计扣除怎么计算的?比如面值1000元,计算抵扣9%是1000×0.09等于90,加计扣除1%,是90×0.01等于0.9,还是1000×0.01等于10
是按1000加计扣除哈,同学