你好 ;按照票面9%计算抵扣的; 如果 拿去生产加工成果汁按13%的货物 ; 在加计扣除1% ;合计是10%哈

生产水泥的企业,开票选择简易征税了,如果收到原材料的专票不可以进项抵扣,那如果收到其他的专票可以认证抵扣吗?比如销售的运费和汽车修理费这种
如果我取得小规模纳税人3%的农产品专票,我就不用管他是否是生产的还是批发零售的,都可以计算抵扣,我买来纯销售,我的计算抵扣税率是9%对吧
小规模纳税人开具3%的农产品专票,我们可以按照票面金额的9%计算抵扣,如果小规模纳税人开具的是普票呢,是否可以进行计算抵扣?
请问,我们是一般纳税人 生鲜配送公司我们收到菌类,食用油,水产,大米的3%专票可不可以加计扣除?按9%抵扣?
想了解以下几个问题: 1、一般纳税人销售水果税率? 2、一般纳税人,果汁加工厂销售瓶装果汁税率? 3、购进水果加工成果汁属于深加工还是初级加工? 4、取得水果发票,是生产销售果汁,计算抵扣9%还是9%+1%(10%)?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,如果我们收到流通企业3%专票,是直接不认证,计算抵扣就行了,还是认证,再自己填进项转出和计算抵扣的税额?
你好 ; 计算按9%去 抵扣哈; 不用去认
好的,果汁属于深加工还是初级加工呀?
你好; 深加工; 按13%报税的
好的,老师你再帮我确认一下这样对不对,收到可以计算抵扣的发票要以下几种:自产自销免税普票,收购发票免税普票,流通企业3%的专用发票。
你好; 是的; 就是这样几种发票的