可以的,你给他开1%,他就能抵扣9%。

老师您好,我公司为一般纳税人,收到供应商开具的1%的农产品专用发票,能按9%计算抵扣增值税吗?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
C酒店为增值税一般纳税人,不适用进项税加计抵减政策,本月有关经营情况如下1购进各种食材布草等物资,取得增值税专用发票注明税额35000元,取得普通发票注明税额5000元。2.购进一批工程用零件,取得增值税专用发票注明税额1000元;因管理不善,当月该批零件有一半被盗。3.向银行支付货款利息,取得增值税普通发票注明税额1000元;4.提供客房服务取得不含稅价款500000元,餐饮服务取得含税价款318000元,增值税税率6%;要求:(1)计算C酒店业务1可抵扣的进项税额;(25))(2)计算C酒店业务2可抵扣的进项税额;(24))(3)计算C酒店业务3可抵扣的进项稅额;(24))(4)计算C酒店业务4的销项税额;(2分)(5)请计算C酒店本月增值税应纳稅额;(2分)
我是个体工商户,现在申请可以开具专票,我日常进货的时候,供应商是一般纳税人,开具的增值税专用发票给我,我可以进行进项税抵扣吗
某百货商场为增值税一般纳税人,2019年9月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票上注明价款100000元;运输农产品支付运费10000元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农产品的60%用于职工餐厅,40%用于对外销售。要求:计算商场可以抵扣的进项税额。
请问有在北京的老师们?甲单位直接从农户购买农产品,甲单位分两种情况:1、不加工后直接销售。2、加工后再销售。请问这两种情况,两种情况进项税怎么抵扣?
老师,请问年终奖申报,员工可以有的按照一次性单独申报,有的并入工资申报吗?
那个行业的会计实操最贴近会计的发展
老师,账务收尾阶段,我做完了工资的计提,下一部应该做什么
老师出口EXW价的话。 运费什么的需要填吗。都是对方出的。 如果填杂费 比如我们合同金额是4100。杂费填100。然后货物填4000吗。还是杂费填0
老师你好,深圳地区,收到深圳工伤保险询问通知书,需要5个工作日提交资料,这5个工作日怎么计算?文件盖章是10日,应该是11号收到的
综合所得包括所有的吧?社保公积金个人部分,奖金啥的?
老师,我们买回一个产品暂估价格100.然后又出售,按照暂估价格成本结转的,现在实际开票价格比暂估价格少了0.98.这个怎么做账呢
小红书平台如何拉取当月达人结算数据?
老师,一般如果旺店通用订单分类策略标旗来区分刷单,那下单是怎样知道这个单什么时候标旗?这种策略会让这个订单异常不会自动审核,但我不明白客户下单的时候系统怎样分辩它是异常单?
对方酒店说需要开具3%,才能按照9%抵扣
1%的现在也可以抵扣,你可以让他去税务局问一下他。